你好,你和個(gè)體戶之間的合同不需要交。
老師,我們是一般納稅人,商貿(mào)企業(yè),我們稅種無印花稅,請問我們還需要繳納印花稅嗎?
請問老師我們是商貿(mào)企業(yè),印花稅怎么交
老師你好!有個(gè)商貿(mào)公司,成立了兩個(gè)一般納稅人的商貿(mào)企業(yè),成了了兩個(gè)小規(guī)模商貿(mào)企業(yè),還有一個(gè)體工商戶,他們把個(gè)體工商戶、小規(guī)模企業(yè)購入庫存都放入一般納稅人企業(yè)了,請問老師類似這種情況如何處理好??
你好 老師 個(gè)體工商戶與企業(yè)簽訂的合同要交印花稅嗎?如維修費(fèi)和加工費(fèi)。還是怎么區(qū)分個(gè)體工商戶與企業(yè)
老師你好!我們企業(yè)是商貿(mào)一般納稅人,對方是個(gè)體工商戶,我們企業(yè)用交印花稅嗎
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部價(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
只交銷售開票的印花稅唄,從個(gè)體購入的貨物不交,是這樣理解嗎
對的,是的,是這么做的,如果你銷售給個(gè)體戶的,個(gè)人的也不需要。
銷售的都是企業(yè)的,購入的商品有一部分是個(gè)體工商戶提供的,那購入商品是企業(yè)的就正常交稅
從個(gè)體戶、個(gè)人手里購買銷售的都不需要交,其他的都需要交,你從企業(yè)那邊購買的需要繳納 不是所有的都不需要交,你從個(gè)體戶個(gè)人手里購買的不用交,但是從企業(yè)那里購買的就得交
老師有相關(guān)條款嗎
你好可以參考這個(gè)的。
這個(gè)稅務(wù)局也不能承認(rèn)呀
你好,這個(gè)就是稅務(wù)局回復(fù)的
為啥稅務(wù)局不承認(rèn),你去問稅務(wù)局了嗎?你稅務(wù)局不承認(rèn)的話,你就按照你稅務(wù)局的來
那我們這種,我們沒辦法給你回復(fù),我們只能按照政策來。但是我們這邊個(gè)體戶確實(shí)不需要交買賣合同印花稅。我們之前問了。