你好,這里面是材料費加上加工費,還有運輸費。你們是委托別人加工的吧?
請問,我公司是自己購買原材料,然后委托加工廠生產,然后對帳支付加工費,因一些原因,加工廠是跨月對帳的,再開發票,那當月發生加工費時,我是不是要預提加工費,做暫估入庫,分錄是借:委托加工物資,貸應付帳款-暫估應付帳款。請問分錄是否正確,還有金額是含稅還是不含稅?
老師,我們6月份做了庫存商品57000,這個月對方因為貨沒做好,所以退了我們52276,相當于原先一批57000的庫存入庫成本由57000變成了現在的4724,那現在賬上要怎么處理啊,首先我們是委托別的加工廠加工的,每個月有好幾個加工廠給我們加工,6月份這家是做的57000的委托加工物資,其他幾家是150000,累計做了207000 的委托加工物資,那現在這家要沖回57000重新做4724的委托加工物資了,這樣會影響這個月所有 工廠累計的委托加工物資總數,所以應該怎么處理呢
我們公司受總公司的委托,以委托研發服務的名義給我們打了款,我們也以服務費開出了發票、確認收入。但是在這個活動的過程中,我們要買東西,要開人工工資,要加工什么的。按理說這些應該都要算是這個服務費的對應成本。我想問下發生這些費用的時候這個會計分錄該怎么做呢?進生產成本嗎?那月末入庫的商品是什么呢?
老師,委托加工產品入庫的時候借記庫存商品,貸記委托加工物資,那金額怎么確認,如果入庫的時候金額是車間所有的花費,那么車間除了加工費以外還有一些其他費用,那這樣的話委托加工物資月末不是有余額了嗎
老師你好。我們單位委托藥廠生產藥品,去年11月份開始購買的材料,當時材料計入了研發支出,年底轉入了開發支出,在11月的時候形成了無形資產。從今年1月份買的材料計入了委托加工物資,現在藥品已經生產完成驗收入庫了。我們要把委托加工物資轉入庫存商品。這個數我們怎么算合適。按照原來購買數量-現在庫存材料數量=使用數量這樣算的話。那我委托加工物資里的金額少,這樣的情況怎么辦? 還有為生產這個藥品,去藥廠的差旅費和給這個藥品購買的保險以后是不是不能計入研發支出這個科目了
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
老師,老板和股東的小轎車加郵費,過路費維修費這些想在公司報銷可以嗎?前提是什么?