你好; 你研發? ?這個成品 會 屬于委托方那邊;? 你記入是生產成本??
老師下午好,請問老師,我們是建筑企業,掛靠甲公司做工程,所有的材料款及費用成本票都由供應商直接開給甲公司的,現在工程基本完工,需開勞務票給甲公司,由于木工,電工,瓦工的活我們找的都是農民工,現在甲公司要求開勞務票,但不要個人名義開具的,這些工人的費用是從我們公司賬戶支付的,稅務說真實發生的我們可以開勞務費給甲公司 我們公司付給工人的款項應該怎么入賬呢 走哪個科目呢 那些工人需要開票給我們嗎 平時個稅也沒報他們 我們賬務該如何處理呢
我們是經貿公司 我們做了一款產品,但是我們沒有具備生產的條件,就我們購買輔料,出檢測費用,認證費用,委托人家生產加工,這樣我應該怎么做分錄,怎么核算它這款產品的成本金額呢 我9月份開始做的,就有一個購買輔料的購銷合同,我就付款了,還沒有收到發票,這個時候我應該怎么做賬。然后我11月份收到購買輔料的發票了,我又應該怎么做賬。產品生產好了我收到產品了 我又應該怎么做會計分錄呢,我支付了代加工的費用2萬元,代加工的單價是1支一塊錢,但是我付了2萬塊錢,他們就給我了18000支產品,這個時候我又應該怎么做分錄呢?,最后這些費用是不是都應該算在這18000多支產品的成本
高新技術企業認定的研發費用可以加計扣除的:1.委托外部研究開發費用是指企業委托境內外其他機構或個人進行研究開發活動所發生的費用(研究開發活動成果為委托方企業擁有,且與該企業的主要經營業務緊密相關)。委托外部研究開發費用的實際發生額應按照獨立交易原則確定,按照實際發生額的80%計入委托方研發費用總額。 請問:收到受托方開給我司的技術服務費發票,我可以入賬“研發支出——費用化支出——委托研發費用 ——**項目”這個科目并在年度匯算清繳時進行加計扣除嗎? 這種情況下是否一定要獲得受托方提供的《委托研發“研發支出”輔助賬》呢?
請問我們公司是藥企,有研發費用,A客戶委托我們做某種藥品的轉移研發試驗(類似于該怎么做這個藥品,怎么個配方,這樣一個研究摸索的過程),我們給到A客戶的是研發試驗報告,確認收入的時候,我們做其他業務收入,那為了A客戶支出的人工與材料等,我們是可以計入我公司的研發費用么?還是說這只是勞務成本?與研發不相關?
我們公司受總公司的委托,以委托研發服務的名義給我們打了款,我們也以服務費開出了發票、確認收入。但是在這個活動的過程中,我們要買東西,要開人工工資,要加工什么的。按理說這些應該都要算是這個服務費的對應成本。我想問下發生這些費用的時候這個會計分錄該怎么做呢?進生產成本嗎?那月末入庫的商品是什么呢?
公司購買油漆,去年入了低值易耗品,已經用在辦公樓,今年怎么調賬
高標準農田項目施工需不需要繳納環保稅
生產經營個稅能從公賬報銷稅款嗎?
老師 我們公司是小規模納稅人,在當月開票價稅合計6萬元 當月收到承兌匯票6萬元 。收到承兌票時當時就轉給了另一個公司給我們承兌了 銀行就收到了6.4萬,0.1萬就當是承兌費用 。請問這分錄怎么做才對。
請問一般納稅人公司租金和水電管理費可以抵扣銷項稅嗎
老師,有個異地項目4月11日開的發票,4.12日預交時由于資金周轉問題僅申報了,沒有繳納,請問這也會形成滯納金嗎?
征收房產稅為啥還要看房產圖紙?
購買國有土地400萬,涉及哪些稅費,稅率多少
實收資本申報印花稅,稅目選什么?
老師好,從一般戶往基本戶里轉入資金,然后還股東借款,請問這種的分錄怎么寫呢
那我月末結轉生產成本到什么科目呢
到時又貨物出來; 記入庫存商品去;?
沒有貨物出來的時候呢
我們研發做出來的半成品是交給對方的,所有權是他們的
沒有貨物出來; 掛生產成本借方的?
我可以按照受托研發賬務來處理嗎
你好; 可以 ; 但是研發出來貨物; 這個? 對應的材料費用不能加計扣除哈??
受托研發,相當于我這邊產生的所有開支最終都結轉到了研發費用。我開出去的發票是服務費,那么在利潤表上面體現的就是只有收入,沒有成本,這樣可以嗎
你好 ;? ? 有成本哈; 有收入 必須要有成本配比的?
那我因為這個項目平時發生的費用具體應該怎么計入?怎么結轉?
成本就是平時因為這個項目發生的各項開支,這個各項開支如果按照受托研發來做的話,就是都結轉到研發費用了。在利潤表上沒有體現成本啊
你好;到時轉 主營業務成本 ;? 做收入哈;??
那就是說發生的時候,借:研發支出 貸:銀行存款/職工薪酬 月末結轉的時候是借:主營業務成本 貸研發支出 這樣的嗎
對的;最終要轉 庫存商品 ; 結轉主營業務成本的? 、若有貨物的話? ?
1、借:研發支出 貸:銀行存款/應付職工薪酬 月末結轉是借:管理費用-研發費用 貸研發支出(這樣的話利潤表上面體現不出來成本) 2、借:生產成本 貸:銀行存款/應付職工薪酬 月末結轉應該是借:庫存商品 貸生產成品(這樣的話庫存商品又是什么東西呢?) 3、借:研發支出 貸:銀行存款/應付職工薪酬 月末結轉是借:主營業務成本 貸:研發支出(這樣的話,研發支出直接結轉成本好像又不行)
目前這三種方案,老師您看應該是哪個 ?
你好;? ?1、借:研發支出 貸:銀行存款/應付職工薪酬 月末結轉是借:管理費用-研發費用 貸研發支出(這樣的話利潤表上面體現不出來成本) 2、借:生產成本 貸:銀行存款/應付職工薪酬 月末結轉應該是借:庫存商品 貸生產成品(? 這樣走;? 有貨物 就不能做第三筆哈??
沒有貨物就按照第三種的做嗎
你好; 對的;直接看3種來核算的?