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我們公司受總公司的委托,以委托研發服務的名義給我們打了款,我們也以服務費開出了發票、確認收入。但是在這個活動的過程中,我們要買東西,要開人工工資,要加工什么的。按理說這些應該都要算是這個服務費的對應成本。我想問下發生這些費用的時候這個會計分錄該怎么做呢?進生產成本嗎?那月末入庫的商品是什么呢?

2023-08-09 10:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-09 10:07

你好; 你研發? ?這個成品 會 屬于委托方那邊;? 你記入是生產成本??

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快賬用戶3725 追問 2023-08-09 10:08

那我月末結轉生產成本到什么科目呢

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齊紅老師 解答 2023-08-09 10:12

到時又貨物出來; 記入庫存商品去;?

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快賬用戶3725 追問 2023-08-09 10:15

沒有貨物出來的時候呢

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快賬用戶3725 追問 2023-08-09 10:17

我們研發做出來的半成品是交給對方的,所有權是他們的

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齊紅老師 解答 2023-08-09 10:20

沒有貨物出來; 掛生產成本借方的?

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快賬用戶3725 追問 2023-08-09 10:25

我可以按照受托研發賬務來處理嗎

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齊紅老師 解答 2023-08-09 10:26

你好; 可以 ; 但是研發出來貨物; 這個? 對應的材料費用不能加計扣除哈??

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快賬用戶3725 追問 2023-08-09 10:28

受托研發,相當于我這邊產生的所有開支最終都結轉到了研發費用。我開出去的發票是服務費,那么在利潤表上面體現的就是只有收入,沒有成本,這樣可以嗎

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齊紅老師 解答 2023-08-09 10:32

你好 ;? ? 有成本哈; 有收入 必須要有成本配比的?

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快賬用戶3725 追問 2023-08-09 10:33

那我因為這個項目平時發生的費用具體應該怎么計入?怎么結轉?

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快賬用戶3725 追問 2023-08-09 10:34

成本就是平時因為這個項目發生的各項開支,這個各項開支如果按照受托研發來做的話,就是都結轉到研發費用了。在利潤表上沒有體現成本啊

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齊紅老師 解答 2023-08-09 10:38

你好;到時轉 主營業務成本 ;? 做收入哈;??

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快賬用戶3725 追問 2023-08-09 10:41

那就是說發生的時候,借:研發支出 貸:銀行存款/職工薪酬 月末結轉的時候是借:主營業務成本 貸研發支出 這樣的嗎

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齊紅老師 解答 2023-08-09 10:46

對的;最終要轉 庫存商品 ; 結轉主營業務成本的? 、若有貨物的話? ?

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快賬用戶3725 追問 2023-08-09 10:55

1、借:研發支出 貸:銀行存款/應付職工薪酬 月末結轉是借:管理費用-研發費用 貸研發支出(這樣的話利潤表上面體現不出來成本) 2、借:生產成本 貸:銀行存款/應付職工薪酬 月末結轉應該是借:庫存商品 貸生產成品(這樣的話庫存商品又是什么東西呢?) 3、借:研發支出 貸:銀行存款/應付職工薪酬 月末結轉是借:主營業務成本 貸:研發支出(這樣的話,研發支出直接結轉成本好像又不行)

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快賬用戶3725 追問 2023-08-09 10:55

目前這三種方案,老師您看應該是哪個 ?

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齊紅老師 解答 2023-08-09 10:59

你好;? ?1、借:研發支出 貸:銀行存款/應付職工薪酬 月末結轉是借:管理費用-研發費用 貸研發支出(這樣的話利潤表上面體現不出來成本) 2、借:生產成本 貸:銀行存款/應付職工薪酬 月末結轉應該是借:庫存商品 貸生產成品(? 這樣走;? 有貨物 就不能做第三筆哈??

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快賬用戶3725 追問 2023-08-09 11:01

沒有貨物就按照第三種的做嗎

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齊紅老師 解答 2023-08-09 11:05

你好; 對的;直接看3種來核算的?

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你好; 你研發? ?這個成品 會 屬于委托方那邊;? 你記入是生產成本??
2023-08-09
同學你好 你可以開勞務費的發票出去,你開出去發票做收入 你們自己的工人直接做工資薪金
2020-11-07
那這個就根據你的實際經濟業務來,只要是你研發相關的,那么這個對應的就是屬于你的研發成本。那如果說你是委托研發的話,就是你在那個接受委托之后呢,所產生的相關的,所有的支出都是屬于你的那個研發的業務成本。
2021-12-31
你好,同學,暫估入庫的金額是不含稅的金額,比方價稅合計100元,暫估入庫87元。下月發票到了,一般是沖回暫估入庫: 借:應付暫估款87 貸:委托加工87。 然后做藍字分錄: 借:委托加工87 應交稅費-應交增值稅-進項稅額13 貸:應付賬款100。
2022-07-03
同學你好 那兩千是什么呢
2021-12-29
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