按上面兩個標(biāo)準(zhǔn)的較低者
例如,招待費發(fā)生1萬元,按照60%扣除(6000元) 不超過收入的0.5%標(biāo)準(zhǔn)是6797元。 這個會計分錄是這樣嗎? 借管理費用招待費1萬 貸現(xiàn)金1萬 扣除標(biāo)準(zhǔn)是6000,這個會計分錄怎么提現(xiàn)?
老師,您好,業(yè)務(wù)招待費的扣除標(biāo)準(zhǔn)是營業(yè)收入千分之五和實際發(fā)生額的60%取最小數(shù)嗎
老師,你好,業(yè)務(wù)招待費兩個標(biāo)準(zhǔn),一個是發(fā)生額的60%,一個是收入的千分之五超標(biāo)的情況,是這樣嗎,如果招待費超標(biāo)要怎么處理呢
老師,業(yè)務(wù)招待費怎么劃分,一般分為銷售費用-業(yè)務(wù)招待費和管理費用-招待費,這2個科目分別包含哪些?再就是所得稅稅前扣除的時候,是不是這個銷售費用-招待費正常可以扣,這個管理費用招待費需要按發(fā)生額的60%最高不超營業(yè)收入的萬分之五呢?
小規(guī)模納稅人,業(yè)務(wù)招待費是發(fā)生額60%和銷售收入的千分之五,誰小,扣除誰,是這標(biāo)準(zhǔn)嗎?我想把銷售費用都計入管理費用里面呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協(xié)議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費和差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費用 500 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
老師,那如果還沒有開銷售票出去,有產(chǎn)生業(yè)務(wù)招待費,做賬的時候可以吧業(yè)務(wù)招待費做進(jìn)去嗎
老師,在嗎a
同學(xué),你們是可以計入業(yè)務(wù)招待費