您好,這個是可以的,也就是說,收入是 100/(100*75%%2B100)*100=57.1428571429
A公司集銷售美容儀器及其經營連鎖美容店的企業。2×18年發生下列業務。(1)2×18年A公司與B公司簽訂一項美容儀器產品的銷售合同,合同約定A公司向B公司銷售一批美容儀器產品,售價為200萬元。A公司承諾該批美容儀器售出后1年內如出現非意外事件造成的故障或質量問題,A公司根據“三包”規定,免費負責保修(含零部件的更換),同時A公司還向B公司提供一項延保服務,即在法定保修期1年之外,延長保修期3年。該批美容儀器產品和延保服務的單獨標價分別為200萬元和0.8萬元。A公司根據以往經驗估計在法定保修期(1年)內將很可能發生的保修費用為6萬元。該批電子產品的成本為60萬元。合同簽訂當日,A公司將該批儀器交付給B公司,同時B公司向A公司支付了208萬價款。假定不考慮相關稅費及貨幣時間價值因素。(2)2×18年,A公司向客戶銷售了5000張儲值卡,每張卡的面值為1萬元,總額為5000萬元。客戶可在A公司經營的任何一家門店使用該儲值卡進行消費。根據歷史經驗,A公司預期客戶購買的儲值卡中將有大約相對于儲值卡面值金額4%(即200萬元)的部分不會被消費。截止2×18年12月31日,
16.H面包店推出周年店慶活動,在未來一個月內針對所有產品均提供8折優惠,同時H面包店為推廣新品,以單價 100元的價格向消費者銷售一款新口味蛋糕,購買該蛋糕的消費者可得到一張5折的優惠券,該消費者可在未來一個月內用該優惠券購買H面包店不超過100元的任一產品。這兩項優惠不能疊加使用。根據經驗判斷,H面包店預計有75%的消費者會使用該優惠券,額外購 買的產品金額平均為60元。假定不考慮增值稅等相關稅費的影響,則H面包店每銷售一份新口味蛋糕時應確認的主營業務收入為( )元。
101.H面包店推出周年店慶活動,在未來一個月內針對所有產品均提供8折優惠,同 時H面包店為推廣新品,以單價100元的價格向消費者銷售一款新口味蛋糕,購買該 蛋糕的消費者可得到一張5折的優惠券,該消費者可在未來一個月內用該優惠券購買 H面包店不超過100元的任一產品。這兩項優惠不能疊加使用。根據經驗判斷,H面 包店預計有75%的消費者會使用該優惠券,額外購買的產品金額平均為60元。假定不 考慮增值稅等相關稅費的影響,則H面包店每銷售一份新口味蛋糕時應確認的主營 業務收入為(D)元。 A.84.75B.100C.76.92D.88.11 這題怎么做
H面包店推出周年慶活動,在未來一個月內針對所有產品均提供8折優惠,同時H面包店為了推廣新品,以單價100元的價格向消費者銷售一款新口味蛋糕,購買該蛋糕的消費者可以得到一張5折優惠劵,該消費者可在未來一個月內用該優惠劵購買H面包店不超過100元的任一產品。這兩項優惠不能疊加使用,根據經驗判斷H面包店預計有75%的消費者會使用該優惠卷,額外購買的產品金額平均為60元,假定不考慮增值稅相關稅費的影響,面包店銷售一份新口味蛋糕應該確認主營業務收入多少元?這道題怎么計算和分錄怎么寫?
H面包店推出周年慶活動,在未來一個月內針對所有產品均提供8折優惠,同時H面包店為了推廣新品,以單價100元的價格向消費者銷售一款新口味蛋糕,購買該蛋糕的消費者可以得到一張5折優惠劵,該消費者可在未來一個月內用該優惠劵購買H面包店不超過100元的任一產品。這兩項優惠不能疊加使用,根據經驗判斷H面包店預計有75%的消費者會使用該優惠卷,額外購買的產品金額平均為60元,假定不考慮增值稅相關稅費的影響,面包店銷售一份新口味蛋糕應該確認主營業務收入多少元?這道題怎么計算和分錄怎么寫?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
以前年度支付的款項沒有發票的沒有調增可以在今年調增嗎
老師,幫我看一下這個是屬于小規模嗎