你好,個稅是你發放工資的次月才申報
老師,我們工作之前是當月發當月的,從7月份開始放到次月發,我申報7月個稅的時候是按0申報,社保和公積金還是要照常填寫,那我這個填寫的是7月實際扣款的金額呢還是7月工資表中的金額
1月份工資,2月份發放,3月份申報個稅扣繳稅款,在計算1月工資時是根據預算出來的個稅金額,但2月實際發放時因為某些原因沒有發放這個員工的工作,3月申報就不能申報這個沒發放員工工資對嗎?這樣賬上就會有差額,每月申報、核算時都要去核對這個數?
老師 有這個問題啊,我想咨詢一下我們單位實際發放是25號發放工資,8月25號發放工資 那么我們在8月15號之前申報7月份的工資 申報的工資不是和不是應該在實際發放之后才申報嗎
我們工資去年最后兩個月一直沒發,等到今年2月才發,那申報的時候我們按實際發放時間申報,那去年個稅就很少,但今年個稅后期會很高,是這樣么
老師,我們是7月5號,發的6月份的工資,發完工資申報6月份個稅的時候,按6月工資去0申報?還是按照已經實際發放的金額去申報比較好?
你好,題目是這么說的,在設備使用后第四年預計進行一次改良,估計改良支出80萬元分兩年平均攤銷。使用后第四年,為什么支出會發生在第五年和第六年年末呢。為什么不是在第四年和第五年年末呢
老師,小規模沒有進項發票怎么記賬,實際是老板幫朋友開的小額,賬務處理怎么弄發票是肯定回不,不做成本么?還是隨便做了年報時候再調整?
齊老師,你好,我們公司現在有個情況,客戶要我們生產一個產品,這個產品要開模,于是我們和客戶協商模具費由客戶出,等達到一定的業務量,我們返還模具費,然后我們去找供應商,和供應商簽訂了一份模具合同,我們付錢給供應商,采購到一定量,供應商返還我們模具費,這種復雜的業務票要怎么處理,會計分錄該怎么做
老師,我們是商貿公司賣水果的,當時在農戶手里收的15019斤蘋果,賣了13448斤,損耗1571斤,這1571斤做成本可以不,金額2906元,目前是在去年12月已經做成本里了,但損耗這2906元沒有單獨做賬,這個怎么補,補到今年1月份或者3月份可以嗎?科目怎么做哈,
您好,a105000表格里第18行利息支出,是不是如果利息支出是向銀行貸款產生的利息就可以不填數據了
老師請問交易性金融資產的賬面價值 是只要公允價值變動就考慮公允價值變動損益么 還是只有年末才考慮呀
老師,會計學堂之前有個林久時老師專業講建筑行業的,現在還有哪位老師在講哈?
高新技術產業需要滿足哪些條件?享受哪些稅收優惠政策
老師外貿公司,在企業所得稅匯算清繳的時候匯兌損益,怎么算
生產企業,生產胚布,打板費如何做分錄,
我們要8月15號再發放7月份的工資,我現在要申報7月份的個稅,那都是按0申報嗎
對沒有實際發放的話就零申報