您好,那你需要再稅控盤,開一個紅字信息表的這個
老師你好,我公司2年前開具的增值稅專用發票,因購買方未認證,也沒抵扣,現在要求退回重開,可以重開嗎?具體怎么操作呢?
三月份收到供貨方開具的專票,已做憑證進項抵扣,本月才發現稅號錯了,需要給對方退回,我這邊需要怎么操作?
對方單位開具專票給我司,我司已抵扣,后發現公司名稱錯誤。我司是不是開紅字信息表,選已抵扣,給對方,并把手里發票原件也給對方。等對方重新開具后,換來新發票,我要怎么操作,要認證嗎
我公司去年開具的專票,對方退回,要求重新開具,對方沒有抵扣,我這邊需要怎么在稅控盤里操作
有一張發票對方開錯了,我這邊要退稅,已經勾選了。現在是要求對付沖紅重新開。需要怎么操作
老師,是不是一次采購大額的婚紗按3年攤銷,如果每月采購幾件就一次計入成本啊
從公司公賬上一次性轉40000給一個人,有風險?怎么轉沒風險?
老師,月底最后一天可以打印數電發票里的統計表了嗎?發現我今天打的數是不對的,我開了2張發票了,統計表只有一張!哪里出問題了,征收率那份。月初需要數電發票打印進項和銷項進行報稅做賬
2024年,為了延緩所得稅繳納而做的暫估,假如次年5月后期會取的發票,2024年匯算清繳要怎么做,憑證要怎么調,做?假如后面無法取得發票,要怎么進行賬務處理和報表申報
銷售拿來的報銷單上差旅費是400元,但是附件發票是一張500元的油票,專票。那做賬的時候進項稅額是要全額按照發票上的來嗎?可以全部抵扣嗎?
老師個稅一年按6萬扣完后,次月接著可以扣5000嗎?
食堂里用的液化氣去管理費用福利費嗎
沒有發票,只有收據可以做賬嗎,不超過500,個人報銷怎么做賬,分錄怎么做
不是本公司員工,可以在公司借款嗎。五萬之內
老師,我們是跨異地做項目。那個地方給我們核定了個人所得稅。但是我們實際是跟另一個公司合作。然后我們公司的人沒有真正在那邊的。我們開發票給我們的上游。然后另一個公司再開發票給我們。這種申報個人所得稅應該怎么報 報沒有人員嗎?
紅字信息表,我們銷售方自己直接開具就可以嗎?
嗯對,因為對方沒有抵扣
我們自己開完紅字信息表后,然后直接開具紅字負數發票就可以了嗎
嗯對是這個意思的