你好,這個并沒有規定的
待認證進項稅額做到待抵扣進項稅額,這個有沒有問題,轉進項稅額的時候是做借方嗎?
老師你好,我上個月把待認證進項稅額做到了待抵扣進項稅額里了,這個月是沖紅整個分錄還是借待認證進項稅額,借待抵扣負數?
食品商貿增值稅一般納稅人,每月一筆進項一筆銷項,進項稅額2544、銷項稅額2367,上月還有7000多的留抵稅額 ,我這個月的進項不認證還是認證了繼續留抵好?各有什么利弊?
老師,我這個有進項,沒有銷項,我是進項留抵好還是做成待認證進項稅額好?這個有規定嗎?
老師,老師,本月沒有銷項,有一點點進項,實務操作上是把進項認證留抵好,還是不認證做進待認證進項稅額好?
我想問一下開具普票發票熟牛胸肉需要交稅嗎?
稅征稅率13% 增值稅退稅率13% 你好,出口退稅查詢的結果,這個意思正常開13個點的普通發票,另外進項發票進項稅可以退是嗎?
老師,當時注冊公司時經營范圍里寫了針紡織品生產,銷售,,所以稅務那邊登記的是生產企業,其實我們是外貿企業,我可以去更改經營范圍嗎
老師,你好,我想問做合作社賬務中提前收到一筆工程款,我可以借:銀行存款貸:應收款嗎,后面才開的發票,因為合作社與公司用的會計制度不一樣了嘛,我這樣掛后看到資產負債表中應收款是負數,請問老師這種情況可以嗎?還是說有其他的掛法?
請問小規模是按季交增值稅,如果1月2月3月中有一個月超10萬銷售額,一個季度又不滿30萬,增值稅還免交嗎?
客戶付工程款給我們公司,發票已凱,但是付款時是用私戶對私戶付的,這對我們有什么影響
老師,請問在年度企業所得稅匯算5月份之前我們取得了本該去年取得的一些發票,但是現在4月份了,做賬是做到24年度還是做到25年4月呢,如果做到24年賬已經結了,再反結賬回去嗎,如果做到25年4月,怎么能更好的區分哪些要算進24年,哪些要算到25年里呢老師回復說做到去年需要以前年度損益調整科目,去年賬做完了反結賬回去嗎,金額挺大的
老師,我們公司屬于服務行業,因業務需要購買了4臺叉車,現在公司要注銷,叉車賣給別的企業,他們需要我們給開發票,怎么開,稅務上怎么處理呢
貿易出口企業,報文扣了38.5美金,應該記入什么會計科目
老師你好,我這邊是總部做服裝零售店,有男裝 女裝 童裝 鞋子,底下還有分店,然后我想請問下我做金蝶賬的時候,是不是,比如說主營業外收入,主營業外成本都要按分類做好呢,比方說主營業收入-分店-女裝 主營業收入-分店-男裝 這樣呢 一直在糾結這個問題。
做成進項留抵好還是做成待認證進項稅額,哪個做法更好?
這個并沒有啥區別,你沒有認證的話,就進入到待認證里
公司基本沒什么業務,如果做到待認證里,明年再認證,跨年還可以認證嗎?
沒有問題,跨年也是可以認證的
如果勾選成認證不抵扣,是不是進項稅那部分也做成成本費用?
對,那就得記入到成本費用的
本月沒有銷項,但有進項稅,我直接認證留底,以后有了銷項直接用,也是完全可以的,是嗎?我的意思是說,會不會被說,銷項都沒有,有進項不合理啊?
這個稅務局一般也不會查的,畢竟每個企業多少都會有留底稅額
留底稅額,如果后半年一直沒有銷項,能直接過度到明年嗎?明年留底的數據還在嗎?
在的,你只要不抵扣,這個數據一直都在
有時間限制嗎?比如說留抵的稅額讓幾年之內抵完,不抵完就不讓抵扣了之類的規定?
沒有的,這個沒有時間的限制,多久時間都會在賬上提醒
那我都需要做什么分錄?做完進項稅那筆分錄,月末怎么結轉?
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費未交增值稅
本月有進項,沒有銷項,也沒有稅啊?
那就直接計入進項稅額不需要做比別的
月底不用做什么單獨結轉的分錄了嗎?
對,我一般是不結轉的。