同學(xué)你好 這個可以的
老師好,公司在城郊設(shè)立臨時駐點(十五天),派去本公司及集團總公司和集團其他子公司職工協(xié)住辦公,期間釆購米面油肉菜飲料等食品用于職工伙食,現(xiàn)需要報銷,收到稅務(wù)代開發(fā)票(沒有發(fā)票附表)商品分類為疏菜、肉,然后按購物小票的合計數(shù)開總金額,請問該發(fā)票可以報銷嗎?
公司請人在食堂給員工做飯,這些食堂的費用,食堂買菜和肉等沒有發(fā)票,怎么做賬?怎么報稅?(老板大概按每人每天15元的標(biāo)準(zhǔn)給予買菜和肉等,這些可以先15元的標(biāo)準(zhǔn)給計提出來嗎?)
老師,請問公司投資一家餐廳,用公司對公賬戶支出費用,有些是前期的裝修材料這一塊,比如瓷磚。消防設(shè)備、廚具、收銀設(shè)備。正常運營的時候支出日常酒水和食材。都有收到發(fā)票,支出和收到發(fā)票的時候我要做什么分錄呢?這些可以作為公司成本來稅前扣除所得稅嗎?
您好老師:小規(guī)模的文化旅游公司和保安服務(wù)公司,他都有職工免費用餐的食堂,請問食堂采購的蔬菜,米面油之類的食材可以作為成本嗎?
老師您好,請問公司員工買菜集體做飯后,在稅務(wù)局開具食材發(fā)票產(chǎn)生的費用可以作為公司費用報銷嗎?所有食材和費用都是老板出錢。
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費和差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費用 500 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計算的應(yīng)納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?