你好,學(xué)員,以前年度有計(jì)提嗎
老師補(bǔ)繳以前年度稅款怎么做賬,其中有增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅等
稅務(wù)自查,補(bǔ)繳以前年度稅款(增值稅、企業(yè)所稅、印花稅及附加稅),怎么做賬務(wù)處理(小企業(yè)準(zhǔn)則)
補(bǔ)以前年度的增值稅,城建稅,附加費(fèi),房產(chǎn)稅,印花稅,企業(yè)所得稅怎么做賬
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售,主要征收稅種: 增值稅, 土地增值稅, 企業(yè)所得稅, 城建稅, 教育附加費(fèi), 地方教育附加費(fèi), 印花稅 各種稅費(fèi)如何計(jì)算?
老師好,補(bǔ)交以前年度的企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅、房產(chǎn)稅、印花稅、增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加時(shí),分錄都是 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:銀行存款。對(duì)嗎?謝謝!
老師好,22年4月做未開(kāi)票收入,8月開(kāi)票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會(huì)計(jì)分錄如何做?申報(bào)表如何填?
我司為外貿(mào)企業(yè),用于出口退稅的購(gòu)進(jìn)發(fā)票金額要交買(mǎi)賣(mài)合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規(guī)模納稅人扣繳端申報(bào)工資8千個(gè)稅90元90元公司承擔(dān)這個(gè)怎么工資個(gè)個(gè)稅做會(huì)計(jì)分錄?
因?yàn)轭A(yù)算有的超標(biāo),然后需要進(jìn)行調(diào)整,但我們老師說(shuō)調(diào)預(yù)算稅金現(xiàn)在是3%,預(yù)算的時(shí)候是6%,也得調(diào)這句,我不太懂,那經(jīng)費(fèi)決算的時(shí)候,稅金應(yīng)該是多少?
老師,有公司收了很多發(fā)票和開(kāi)了很多發(fā)票,但是大部分都沒(méi)有相應(yīng)的流水。有發(fā)票的沒(méi)流水,有流水的沒(méi)發(fā)票。?是不是屬于虛開(kāi)虛列,有發(fā)票的沒(méi)流水要么就沖法人的其他應(yīng)付款,或者就是掛應(yīng)付賬款,有流水沒(méi)發(fā)票的,收的就記預(yù)收,支的計(jì)入預(yù)付,員工的就計(jì)入其他應(yīng)收款??先這樣處理可以嗎
小規(guī)模納稅人發(fā)現(xiàn)去年的憑證中:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模 的金額做反了怎么辦
老師那營(yíng)業(yè)外支出都需要納稅調(diào)增嗎?無(wú)票的支出計(jì)入其他應(yīng)收款,只是沒(méi)有取得發(fā)票也算營(yíng)業(yè)外支出嗎
老師,取得不了發(fā)票的其他應(yīng)收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調(diào)增啊
老師,問(wèn)下超過(guò)三個(gè)月的預(yù)收賬款怎么處理呀?對(duì)方付我們一部分錢(qián),合同沒(méi)簽,發(fā)票我們也沒(méi)給開(kāi),這筆買(mǎi)賣(mài)終止了
沒(méi)有,是查賬補(bǔ)的
借營(yíng)業(yè)外支出 稅金及附加 所得稅費(fèi)用 貸銀行存款
就這樣嗎,全了嗎
是的,學(xué)員,是這樣的
不要用以前年度損益嗎
不用以前年度損益調(diào)整科目的
不要計(jì)提嗎
補(bǔ)交的話(huà),不需要計(jì)提的
補(bǔ)交的增值稅怎么記
補(bǔ)交的話(huà), 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸銀行存款
不對(duì)吧,你直接這樣做我賬上都沒(méi)有這個(gè)增值稅的金額做了不是負(fù)數(shù)了嗎
增值稅比較特殊,還需要一筆分錄 借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 把以前收入中屬于增值稅的剝離出來(lái)的