借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
一般納稅人,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅太難了。月末需要結(jié)轉(zhuǎn)哪些,銷項稅額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,進項稅額結(jié)轉(zhuǎn)嗎?有的人說不接轉(zhuǎn)。到底怎么做分錄?
請問老師,一般納稅人月末銷項大于進項,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄應(yīng)該怎么做
請問一般納稅人增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn),銷項稅額大于進項稅額和進項稅額大于銷項稅額分別應(yīng)該如何列結(jié)轉(zhuǎn)分錄
一般納稅人,分錄里面的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅額月末余額需要結(jié)轉(zhuǎn)到其他科目嗎
月末銷項稅額大于進項稅額時,結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅時,是否要將應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)和應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)倆個科目結(jié)轉(zhuǎn)無余額?還是說這倆個科目不需要結(jié)轉(zhuǎn),余額一直往后順延,就像固定資產(chǎn)科目一樣的
老師 我想問一下會務(wù)費扣除是怎么操作的,會務(wù)費稅前扣除,他的賬務(wù)處理是什么樣的
你好,老師,之前公司車是貸款買的,一部分是公司賬戶轉(zhuǎn)的,剩余的是每月還貸款,是扣法人個人賬戶?之前的分錄是,借:固定資產(chǎn) 貸應(yīng)付賬款-某某汽車銷售公司 現(xiàn)在剩余部分的本金,法人現(xiàn)在還清了。分錄怎么寫?貸款的利息分錄怎么寫?
老師,稅種核定技術(shù)服務(wù),可以開現(xiàn)代服務(wù)嗎
老師,我們給客戶的產(chǎn)品代加工,然后主料是客戶提供的,就只有包裝類的紙箱是我們提供的,是預(yù)制菜,然后是生制品,那銷項稅率是13%還是9%?
公司扣了員工一筆行政扣款,從工資中扣的,原因是因為寢室衛(wèi)生條件差,侵害了公司寢室衛(wèi)生的扣款,這筆款要怎么入賬,做營業(yè)外收入,罰沒利得合適嗎
小規(guī)模納稅人 更正申報 第一季度 開的百分之3專票 主表應(yīng)該怎么填老師
老師,再生資源公司所得稅有什么優(yōu)惠沒?謝謝老師
老師好,我們從事餐飲業(yè)原材料供應(yīng)商,因為商品質(zhì)量問題,我們對供應(yīng)商的罰款計入營業(yè)外收入,還確認銷項稅額嗎?
我們合作的一家公司是投資公司,主營商務(wù)服務(wù)。 現(xiàn)在簽署了一項市場推廣服務(wù)費的合同,他們說只能開3%稅率的服務(wù)費 請問,就算是小規(guī)模納稅人,能取稅務(wù)局代開6%的服務(wù)費嗎?
老師,我想問下餐飲公司,怎么做原材料的成本核算呢,分攤比例該怎么定制合理一些呢
進項,銷項,進項轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出未交增值稅均沒余額。
余額全部在應(yīng)交稅費-未交增值稅