你好;? 不繳納增值稅哈; 專項款不存在增值稅和所得稅的繳納的?
老師好,我們是農(nóng)業(yè)合作社,一直也沒有收入,今年7月份收到一筆政府補貼款30萬,我們也沒有開過發(fā)票,現(xiàn)在申報上個季度的稅款,請問需要預(yù)交企業(yè)所得稅嗎?
企業(yè)收到一筆財政補貼返還,判斷下來是不用交增值稅的,那么這筆金額需要在增值稅申報表中哪里申報填寫嘛,如果要的話填哪里呀
老師,我問您一個問題。 我們企業(yè)是高新技術(shù)企業(yè),政府財政撥款專款專用,買了一套設(shè)備,用于研究開發(fā),作為固定資產(chǎn)核算。收到財政撥款、購買設(shè)備付錢、收到對方給我們開的票應(yīng)分別怎么寫會計分錄。還有這筆財政撥款要確認收入嗎?對應(yīng)的支出稅法規(guī)定不能在所得稅前扣除,我們之后是要做納稅調(diào)增?
學堂老師,我公司是外貿(mào)企業(yè),去年的一筆出口業(yè)務(wù)未確認收入,今年確認的話是不是需要以前年度損益調(diào)整,外貿(mào)企業(yè)免征增值稅,進項稅稅額退,那是不是在匯算清繳里做一筆收入,補繳企業(yè)所得稅就行呢?
老師,我們高新技術(shù)企業(yè)收到財政補貼一筆錢,這筆錢站在所得稅來說是不征稅收入,那站到增值稅角度呢,需要交增值稅嗎
老師,餐費走勞務(wù)成本可以不
我司是羽絨加工廠生產(chǎn)車間,有水洗機和烘干機兩個工序,成本核算時產(chǎn)品加工工時怎么算?第一批洗完去烘干的時侯第二批又開始上水洗機了,就是有同步進行的交叉時間。
歐老師,其他老師勿接,新成立公司 個稅申報是在自然人電子端嗎?還需要法人在個稅APP操作嗎?
王老師回答,其他老師勿接,我們公司24年少計提固定資產(chǎn)折舊1038539.92元,進項稅額需要轉(zhuǎn)出8092.17元;賬套已在25年做調(diào)整,現(xiàn)在稅審要求重新更改2024年報表。我想問我要改資產(chǎn)負債表和利潤表改哪里呢?不知要修改哪里?
老師好,我們對公賬戶的錢被詐騙了,我入到營業(yè)外支出科目嗎?
請問老師師發(fā)工資的時候我做付款申請書可以嗎?就是沒有工資表的話。
老師,股東在分紅前,一定要先把20%的個稅繳納了嗎?才能拿到錢?
老師您好 比如向投資者分配現(xiàn)金股利或利潤 應(yīng)該借:利潤分配 貸:應(yīng)付股利 沒有明細科目 這里同樣的分錄卻增加了明顯科目。什么情況下一定要加明細科目 什么情況下不用加明細科目?
審計中 如果 某科目 所有大額的客戶都不能函證 還需要做函證匯總表嗎 因為發(fā)不出去函證也 還是說可以直接忽略匯總表做替代測試表呢?
老師,我們公司沒出口權(quán),海關(guān)收貨單位A,還有個B,我們是信息C,進口發(fā)票和關(guān)稅發(fā)票會給誰
站在增值稅優(yōu)惠政策角度來說,優(yōu)惠范圍有沒有說財政補貼收入不征收增值稅
你好;? 是的; 不繳納增值稅哈??
我的意思是說,增值稅優(yōu)惠政策里邊有沒有說財政補貼不征收增值稅,有沒有這句話
你好? ?增值稅文件沒有這個哈; 但是實際中是可以不繳納的??