您好,你這個是什么業務?
年初發2018年計提的獎金的代扣代繳個稅是10000 ,但是在這個月實際代扣代繳時繳納的個稅9520 ,其中有兩人今年辭職了,無需幫他們做代扣代繳,請問剩余的480元在“應交稅費-個人所得”科目下,應該如何做賬處理?
老師,這個月工資實發113000元,代扣代繳個人所得稅1200元,整個會計分錄怎么做呢?
老師,代扣代繳個人所得稅的會計分錄應該怎么做啊
老師你好,請問一下供應商給我們開的是加工費增值稅普票金額是10000元,但是發票備注欄是代扣代繳個人所得稅,現在我們給供應商代扣代繳1600元勞務費個人所得稅,請問老師完整分錄怎么寫?急急急急
老師,請問代扣代繳的個人所得稅,分錄應該怎么做,我們扣了人家4200元,實際繳納3485元
老師,請問一般納稅人的增值稅專票和普票都是怎么開的呀
老師,公司是小規模,4月中旬來了一張發票產生了增值稅銷項稅額,600多元,現在應該直接轉到其他收益嗎,還是7月份報第二季度增值稅時候在處理?
老師公司在去年12月份計提了一筆所得稅,但是1月份并沒有產生所得稅,導致了所得稅一直有余額沒結轉掉,現在應該怎么辦呢?賬都結完了
老師,查帳征收個體戶準備注銷,由于以前給員工發工資,沒有申報工資薪金,是補申報還是怎么處理?
費用的沖減和成本的沖減都需要做進項稅額轉出嗎?
老師你好,請問一下,我們有兩個公司,一個虧損300萬,一個盈利100萬,現在盈利的公司需要注銷,請問有沒有什么辦法來把盈利的部分變為負數?
增值稅申報表里,13%稅率的服務,不動產和無形資產 這一行填的是什么,為什么銷售舊固定資產是不動產,不是填在這里
老師,做手工賬時,同一單業務,通用記賬憑證內容寫不下時,憑證號要怎么寫合適,因為憑證和原始憑證都要都要放一起
免稅收入為什么不計入企業所得稅應納稅所得額?
進項票可以是本地購進嗎?
別人給我們公司搭建了一個鋼棚,他去稅務局代開了發票,其中一部分是勞務發票,合同總金額是10萬,我們扣了3000的個稅,實際交個稅是2800,
你們多扣的200? 計入營業外收入200
付款的時候怎么做賬貸銀行存款,借方是什么
借固定資產 貸應付賬款? 借應付賬款 貸應交稅費-個稅