對的是的,你這個月注銷,這個月開始做就行 做完了稅務申報之后
老師,今年3月,我們對2022年及以前年的賬做了大的調整,我們是商貿公司,主要調整的是暫估金額,以前暫估不實的都重新按發(fā)票金額做了暫估,并且調整了成本,,這樣導致2022年4季度及以前年,已經(jīng)報給稅局的季報表和改過后的報表不一致了。。。請問下,我匯算清繳時怎么辦??報年報怎么報? 如果要去稅局改22年申報過的數(shù)據(jù),改動大,會不會引起注意??如果不改,,成本可能會在2023年度,沒有收入的情況下,主營業(yè)務成本有數(shù)字。。請問老師有沒有什么好的辦法??
請問老師2023年殘保金什么時候申報,企業(yè)2023年8月還有一部分收入、費用,這兩天做完,然后準備稅務注銷,我聽同事說稅務注銷的時候還讓弄殘保金,因為沒有做過注銷,請問殘保金稅務注銷前就要申報嗎?還是注銷的時候在申報呢?申報是從什么時候開始到什么時候結束呢?謝謝
請問老師,單位要稅務、工商注銷,我登錄網(wǎng)站看了一下,2022年的年報已經(jīng)在2023年6月中旬做過了,請問單位2023年8月還有幾筆收入和費用,這兩天做完賬,準備開始做稅務注銷和工商注銷了,請問還需要做2023年的工商年報嗎?如果做是從幾月開始到什么日期呢
老師您好,請問公司的銷售發(fā)票開票日期是2023年2月5日,但是備注中寫明是2022年8月~9月護理費,證明是去年的業(yè)務,今年才收到錢,請問您:如果我在去年這筆應稅服務已經(jīng)提供,例如已于2022年8月給對方護理完成,發(fā)生了應稅行為,但是對方還沒給錢的情況下,我在2022年8月份做賬:借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 這樣對嗎?但是如果這樣做賬的話,去年8月份,到底發(fā)生增值稅的納稅義務了嗎?我這塊不太清楚?增值稅納稅義務發(fā)生的時點是不是以下3個:①發(fā)生應稅行為且收到款項;②開發(fā)票;③按照合同,到了合同雙方約定給錢的時間就發(fā)生增值稅納稅義務。老師,以上我的這些理解對嗎?蟹蟹
請問老師,單位注銷截止日期為2023.9.28日,但是因為領導讓把計提的2023.年7月和8月的工會經(jīng)費也要申報了,因此我10.1日把工會經(jīng)費申報完畢了,但是我今天上電子稅務局發(fā)現(xiàn),還要補充申報10月份的個稅?請問老師是申報完畢個稅之后才能做清算的申報嗎?
2024年暫估了100萬成本,2025年到了80萬的成本發(fā)票,2024年所得稅匯算清繳還沒開始,這到的80萬的成本票怎么做帳
老師,好,私募基金公司主要是干什么類
個體戶可以去稅務局開專票嗎?
業(yè)務員把銷售訂單傳遞給會計會計可需要核。銷售訂單正確性
老師,什么情況下一般納稅人的稅率是3%呢?
老師,一般納稅人開普票或專票交的稅是一樣嗎?
小規(guī)模批發(fā)零售紅薯,開票票面上的稅率是多少呢
老師,我們是商貿公司賣水果的,當時在農戶手里收的15019斤蘋果,賣了13448斤,損耗1571斤,這1571斤做成本可以不,金額2906元。目前情況是:損耗的2906元已經(jīng)做在去年12月已經(jīng)做成本里了,但我發(fā)現(xiàn)入庫的斤數(shù)15019斤,出庫還是13448斤,庫里已經(jīng)沒貨了,但出庫單上還有1571斤蘋果,是不是把出庫單補個1571,備注一下?lián)p耗就可以了。
公司賬戶 公戶被凍結了 因為一個訴訟法院凍結的 現(xiàn)在收付款 都不行了 我賬務上怎么處理
老師,公司利潤表是負數(shù),清算補稅7000多是怎么回事啊
8月也有收入和費用,請問是9月做工商年報嗎?還是8月。您說稅務申報是第三季度申報嗎?
你好,你準備幾月份開始注銷, 八月份開完了發(fā)票,沒有業(yè)務了,你就可以辦理注銷。可以提前申報 如果是小規(guī)模的話,申報七八月份的合計。
你申報完了之后,接著就可以工商年報。
一般納稅人,賬上的往來清理一下,8月中旬準備注銷
請問老師,2023年不是完整的年度,也要做2023年1-8月的工商年報嗎?請問老師工商年報在哪里做呢?
對的,是的,和你其他的工商年報一樣,國家信用網(wǎng)站