你好;? 那你沒有收到發票也沒有入賬; 也沒有認證發票的話; 就不管他即可;? ?
我們公司2019年有一個項目合同收到進項發票16萬,但是到現在那個項目也沒有開始,對方要把當時合同作廢,我們是不是要把進項發票退還給他們?那我們這邊需要怎么操作,怎么做賬呢?
我們公司(廣州)和一個供應商實際發生了服務,也有簽合同,我們也付款給對方了。但是 對方公司沒有開票給我們。對方公司現在已經注銷,無法開具發票了。然后,現在對方用他們另外一家公司開發票給我們,請問這個發票我們公司可以接受嗎?(另外這家公司和我們沒有發生業務,沒有聯系)
老師好,供應商30號給我們開的票,在認證系統可以看到信息,他們有張票開錯了,1號她們發現有張開錯了,票也沒有寄給我們,對方說這月更正了給我們記正確的過來,那開錯的那張認證系統上我要怎么處理呢
#提問#各位老師你們好,我想問一下,12月份我開了一張3000的專票,但是開錯了,上面沒有開戶行,所以我當時在票上點了作廢,可能沒有作廢成功,然后我又重新開了一張3000的專票,今天才發現,之前那張票沒有作廢,已經跨月了,怎么辦?
公司去年三月份買空調,錢付給對方公司了,但是對方公司找別的公司給我們開的增值稅專票,我公司退回了這張票,這張票就一直沒抵扣,要求銷售方用他公司名重新開給我司,但是現在銷售方不重新開,那張開錯的發票銷售方也沒讓那個“別的”公司作廢或開紅字,現在情況是我公司既沒有這張開錯的發票、對方也沒作廢或開紅字,就一直在那掛著,現在已經跨年了,請問除了舉報投訴,還有沒有別的解決辦法
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?
高新企業所得稅匯算清繳怎么填寫?
給老板發的交通補助和通訊補助是是免個人所得稅的嗎?
但是一直掛在系統上呢?
你好;不管; 之后如果稅務局對這個發票有疑問;你解釋下即可;? 因為沒有發票 那你沒法操作做賬的; 況且你也不確定是否 是你公司真實發生的業務?
好的,明白了
不客氣的; 滿意請給予評價?