在的具體的什么問題。
@郭老師回答,請其他老師不要接了,謝謝
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@郭老師回答,其他老師不要接,謝謝啦
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
銀行手續費沒有需要納稅調整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業這個月收入多少增值稅專票在哪里查
老師,好。成立上市公司,都要具備那些條件,或者前期都要做那些準備
老師公司推出充5000抵10000的活動,怎么做賬啊,客人購買使用
老師,其他債權投資,攤余成本是賬面余額減去減值嗎?
老師,最近在找工作,有2個工作。您會選哪個。上下班工作時間一樣。a 線上烘焙類連鎖店總部,向上發展中,21年起步,工資可以,單休,人際關系簡單,工作內容主要負責采購流水記賬,辦公環境一般。離家7公里。 b 新開業的商業街,籌建中,酒店 服裝 還有一家,3 4個老板為了節約成本,共同找一個的會計,離家3公里,雙休,工資可以。都有保險。
三年以上收不回的應收賬款做了營業外支出,匯算時填報了a105090、未做調增處理,是不是正常這樣填報就可以了,相關資料留存備查就行對嗎?需要符合什么條件才可以稅前扣除已經跟老板說的很清楚,后續有什么問題,老板說自行承擔,可以嗎?不然我得丟工作!
老師,我們公司有個員工月工資7000,領導讓我算一下還要給他最高發多少獎金,個稅應納稅所得額的稅率把控在10%以內。這種要獎金單獨計算和合并計算分別來算呢?這個員工沒有買社保,也沒有專項附加扣除。
我們公司委托別的公司做店面玻璃隔斷,我們公司提供5片舊玻璃,其他材料承接方購買,工程款10000,簽訂合同時支付百分三十,完工支付余款。這個我怎么做賬呢?
你好,借委托加工物資貸原材料, 借預付賬款貸銀行 借委托加工物資加工費,貸預付賬款 收回來 借庫存商品,貸委托加工物資。
我有一筆材料,去年8月份進項認證了,9月份發現發票開錯,開具了紅字信息表,當月進項抵扣也扣除出來了,對方10月份開具紅字發票,我又做了整張發票紅字(這樣相當于我進項稅額多扣了一次),現在發現錯誤了,請問下我現在要怎么改正呢
你好,你申報進項轉出的時候申報了幾次?
你賬務處理兩次都是怎么做的?
借委托加工物資貸原材料, 借預付賬款貸銀行 借委托加工物資加工費,貸預付賬款 收回來 借庫存商品,貸委托加工物資。 承接方沒給發票有影響嗎?
沒有發票,實際業務產生了,你可以正常做賬、匯算清繳,之前發票到了就行,如果還沒有到的話,你做了成本得納稅調增了。
單位辦理資質 需要上社保的人數 我們單位只給20個人上社保 一個月,然后這些人員就不在我單位上社保了 我單位不申報個稅可否 我們單位應該怎么做
你好,你給他們減員就可以的,他們還有工資嗎?
你給他閃報了個稅沒有?
你好,你申報進項轉出的時候申報了幾次? 老師,是一次,9月份的時候開具紅字信息表轉出了 購材料的時候借:原材料5萬 進項稅額1萬 貸:應付A公司6萬 9月份開具紅字信息表 直接抵扣了(當月認證的—紅字信息表 ) 紅字發票來: 借:原材料—5萬 進項稅額—1萬 貸:應付A公司—6萬
借原材料 應交稅費,應交增值稅進項, 貸應付賬款 再做一個紅沖。
保修期內換貨,只涉及換,沒有費用產生,出庫的商品怎么做賬。2021年賣的
你好,你們單位承擔這一部分還是有人給你們承擔的。
借原材料 應交稅費,應交增值稅進項, 貸應付賬款 再做一個紅沖。 什么意思呢?你這是購入的時候,跟拿到紅字發票的時候把?
你不是多做了紅沖的 在沖回來 這個是第一次入庫的
你給他們減員就可以的,他們還有工資嗎?給他申報了個稅沒有? 老師 辦資質的單位說 不用我們沒給他們發工資 也不想給他們申報個稅 只在我們單位上社保一個月即可 這樣有稅務風險嗎? 不用我們給這20個人發工資 也不用在我們個稅系統給他們申報個稅 只在我們單位上社保一個月即可 這樣有稅務風險嗎
最好給他們申報個稅,因為現在查的很嚴格,已有社保,不給他交個申報個稅的話,屬于掛靠,這個是違法的,查到的話企業有罰款,而且影響他個人退休 再跟他們協商一下,給他申報幾百塊錢工資
公戶支付出去,然后再私下問他要回來。
老師 如果我們按照個人承擔的484元發工資 社保扣完 工資是0行嗎
還有就是你不是多做了紅沖的 在沖回來 這個是第一次入庫的 但是后面又開了藍字過來了
可以的,可以這么做的。