在具體的什么問題
@郭老師回答,請其他老師不要接了,謝謝
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@郭老師回答,其他老師不要接,謝謝啦
增值稅稅負里的增值稅含不含簡易計稅的安裝產生的增值稅
就是我公司以租代購了固定資產,合同上寫的是以分期17個月零幾天方式每個月支付15000,合計支付的價款是258000也是臺固定資產的實際價值。然后所有權轉移給我們。還只能開租金的發票!這種要怎么處理啊?
老師,學堂有沒有BOM的學習視頻
我想全面學習稅收管理法及其實施細則釋義,請問在哪里下載這個電子書學習呢?還是自己買書學習呢
老師,我們是游樂場,請問職工培訓費,企業所得稅扣除比例是多少
高新企業稅收優惠政策有哪些
問的不是2024一整年的嗎?這計算的不是半年的嗎?為啥×6/12呀
老師好~咨詢下,企業匯算清繳基礎信息表,如果企業選擇了適用【小企業會計準則】,108采用一般企業財務報告格式(2019年版),選 :否
養老院賬務處理實務操作
請問這個政策指的是自然年嗎?假如在2024年的12月份取得的收入,2024年就只能享受一個月唄?
村集體合作社修養雞場路,收到政府扶持資金,比如3萬,現合作社支付修路款10萬,收到發票10萬,發票做賬借什么?貸銀行?還有收到3萬入什么會計科目?
你好,用的合作社會計準則做賬的嗎?
這養雞場路是新修,為了賣雞方便,由三個村一起修的
是的,老師,合作社會計準則
借銀行存款,貸專項基金 借長期待攤費用貸銀行存款 完工的次月開始分攤,最低分攤三年
因為是租房,水電費 F 票租賃公司有一張總 F 票,他 附上總票開一張我們的收據,這張收據可以稅前抵扣嗎
你好,購買方是你單位的嗎?如果是的話可以的,你這個是生產經營用的吧?
老師,后面又開了藍字過來了
完整的 第一次開籃子借原材料, 應交稅費,應交增值稅進項 貸應付賬款, 開了紅字信息表和紅字發票, 只做一個就可以的, 借原材料負數, 應交稅費,應交增值稅進項負數, 貸應付賬款負數, 然后再重新開過來,借原材料 應交稅費,應交增值稅進項 貸應付賬款
上個月沒銷項,進項做留抵了。本月有少量銷項稅但比本月進項稅少,月末該怎么做呀?
你好。當時留底在轉出未交增值稅里面嗎?如果是的話,借應交稅費應交增值稅銷項 貸應繳稅費應交增值稅轉出未交增值稅
開了紅字信息表和紅字發票, 只做一個就可以的, 借原材料負數, 應交稅費,應交增值稅進項負數, 貸應付賬款負數, 然后再重新開過來,借原材料 應交稅費,應交增值稅進項 貸應付賬款 是這樣沒錯,可是我9月份開具紅字信息表的時候,把這筆進項轉出了 相當于就是多做了一次進項轉出
對的是的,那你紅沖就行。
把紅字發票做的紅沖掉對吧,可是后面又開了藍字發票了,怎么做呢
是 借原材料 應交稅費、應交增值稅進項, 貸應付賬款。
可是這樣不就是重復了,因為我進項轉出的時候只轉出了稅額,藍字來了再這樣做,原材料,應付都多了
你好,那你的原材料不是負數了,原材料負數不就是紅沖了。
沒有呢,第一次只是把進項稅額轉出來了,其他沒有動,紅字發票來才有做了整筆紅字,現在把這筆紅字全沖正了,那現在又回到了,只做了進項轉出了,那藍字來了怎么做呢
借原材料負數, 應交稅費,應交增值稅進項負數, 貸應付賬款負數, 你做的這個就是