你好!你把這個(gè)表整個(gè)截圖來(lái)看下
老師 我們公司8月份多交了稅款,稅務(wù)局給我們辦理了退稅,但是這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候增值稅主表第32行顯示期末未交稅款(多繳為負(fù)數(shù))正好是我們辦理退稅的金額,這樣顯示正確不?
老師,我們公司上個(gè)月開(kāi)始增值稅申報(bào)表主表上32行期末未交稅額為負(fù)數(shù),可我們單位并沒(méi)有留底稅額,這種情況該怎么處理
老師,我們單位增值稅申報(bào)表主表32行期末未交稅額從上個(gè)月開(kāi)始為負(fù)數(shù)了,但實(shí)際我們沒(méi)有留抵稅額,這是哪里有問(wèn)題了
老師,我增值稅申報(bào)表上的期末留抵稅額和余額表上的未交增值稅一直差了280,這個(gè)280是稅盤(pán)服務(wù)費(fèi),但是我不知道問(wèn)題出在哪里了
老師還有個(gè)問(wèn)題,就是我們現(xiàn)在申報(bào)表上期末留抵稅額和余額表里的未交增值稅差了280元,余額表里多了,申報(bào)表少了,這個(gè)280是3月份繳納的稅控盤(pán)費(fèi),現(xiàn)在怎么調(diào)平呀,而且當(dāng)時(shí)申報(bào)表上也申報(bào)了減免稅了,但是主表里的應(yīng)納稅額減征額沒(méi)有填
老師,請(qǐng)問(wèn)附圖的分錄對(duì)嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒(méi)有開(kāi),企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務(wù)如何處理?
你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒(méi)有開(kāi),企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務(wù)如何處理?
2024年度匯算清繳里調(diào)出的業(yè)務(wù)招待費(fèi)8000多元,那么利潤(rùn)多了8000多元,請(qǐng)問(wèn)老師:2024年度利潤(rùn)表中如何調(diào)整?
純利潤(rùn)的情下200萬(wàn)交多少稅,個(gè)體工商戶(hù)
老婆是法人存在負(fù)面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)怎么區(qū)分勞務(wù)和服務(wù)
存在負(fù)面清單更放法人可以嗎?
老師你好,我想問(wèn)一下115這個(gè)題目第二問(wèn)追加投資變成權(quán)益法時(shí),為什么要調(diào)整之前的賬面價(jià)值,另外長(zhǎng)期股權(quán)投資-成本和長(zhǎng)期股權(quán)投資-投資成本有什么區(qū)別
老師,截圖我怎么發(fā)你,聊天界面截圖發(fā)不了
你好!可以直接截圖發(fā)來(lái)。
老師,你看一下
你好!你應(yīng)該是第30行寫(xiě)錯(cuò)了。你看25行才8萬(wàn)多,你30行寫(xiě)9萬(wàn)多
這上面的數(shù)據(jù)我都沒(méi)動(dòng)過(guò),都是系統(tǒng)自動(dòng)跳出來(lái)的
你好!這個(gè)30行是可以自己填的
下面那部分我都不動(dòng)的
你好!這個(gè)30行是可以自己填的
好的老師,我在看一下,謝謝
你好!不用客氣的了