你好,這個(gè)自產(chǎn)自銷的茶葉是免稅的。
園林綠化公司,一般納稅人,收到苗木免稅的發(fā)票,是否可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,抵扣率多少?假如開票10萬,抵扣稅金怎么算?
我公司為一般納稅人, 1、收到農(nóng)民自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票(增值稅普票),按照多少稅率抵扣進(jìn)項(xiàng)稅? 2、收到3%的專票可以按照9%抵扣進(jìn)項(xiàng)稅? 3、收到1%的專票可以按照多少稅率抵扣進(jìn)項(xiàng)稅? 4、
自產(chǎn)自銷的茶葉一般納稅人公司,稅率是多少?是按9%的稅率開票嗎,有沒有免稅的,購(gòu)進(jìn)哪些進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣?根據(jù)開票金額怎么算缺多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
請(qǐng)問一般納稅人批發(fā)農(nóng)產(chǎn)品,抵扣增值稅是根據(jù)開進(jìn)來的發(fā)票面額*9%抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?還是根據(jù)自己開出去的銷售發(fā)票面額*9%抵扣
一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn),按多少稅率?采購(gòu)進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)票是1個(gè)點(diǎn)的普票,沒有進(jìn)行抵扣
這里的單位成本是單價(jià)的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務(wù)器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬購(gòu)入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個(gè)有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個(gè)提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對(duì)方正常給我們開發(fā)票九萬,實(shí)際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡(jiǎn)易計(jì)稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因?yàn)椴铑~開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價(jià)就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價(jià)值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價(jià)值?請(qǐng)教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對(duì)方來給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi),這個(gè)怎么做賬