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老師,銀行存款購買的原材料,暫時沒有收到發(fā)票,需要記入暫估。借:原材料100,貸:銀行存款100。這么做,怎么才能體現出是暫估呢?

2023-07-26 14:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-07-26 14:31

支付貨款 借:應付賬款—結算戶-供應商 貸:銀行存款 暫估入庫 借;庫存商品/原材料/成本費用 貸:應付賬款-估價-供應商 發(fā)票到后沖暫估 借:應付賬款-估價-供應商 ? ?庫存商品/原材料/成本費用(暫估差額) 應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應付賬款—結算戶-供應商

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快賬用戶4946 追問 2023-07-26 14:42

老師,網購的沒有供應商往來,付款的時候是不是得必須掛往來呢

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齊紅老師 解答 2023-07-26 14:43

是的,照樣掛往來的哈。某個平臺

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支付貨款 借:應付賬款—結算戶-供應商 貸:銀行存款 暫估入庫 借;庫存商品/原材料/成本費用 貸:應付賬款-估價-供應商 發(fā)票到后沖暫估 借:應付賬款-估價-供應商 ? ?庫存商品/原材料/成本費用(暫估差額) 應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應付賬款—結算戶-供應商
2023-07-26
你好 先暫估 是的 就這樣來做
2020-03-25
你好,這種情況賬務處理是 借:預付賬款,貸:銀行存款 借:原材料,貸:應付賬款—暫估?
2021-04-26
同學你好, 付款 借,預付賬款 貸,銀行存款 暫估 借,原材料 貸,預付賬款 然后下月初沖減暫估分錄;
2021-06-15
您好,是的,您的理解非常正確。最后一個,貸應付賬款113。
2020-10-20
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