按上年的平均工資調整就是了
我公司給員工交社保其中申報工資這一項我需要咋填寫?假設工資6000,但是天津目前最多繳納基數3500,那么我是在圖片箭頭處如實工資填寫6000還是寫我們想按照的公司繳納基數3500
請問我們公司繳納社保都是按最低基數繳納的,工資個稅申報會稍微高于最低基數,這個需要去調增社保繳納基數嗎?前面幾年都是這么繳納社保的,現在會不會讓我們補繳差額?
老師,你好,請問員工的社保繳納基數怎么定?是不是按照該員工上一年的平均工資來做今年的社保基數?
老師您好,我們有一個員工12月的工資社保基數是按6000來交的社保,但是2021.12月應發工資只有4000,那我這個2022.7月的社保基數要怎么調整?
老師 你好 請問今年工資平均是6000 去年是6200 那今年之后我的社保會調整到6000 是么?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝