你好!根據《財政部、國家稅務總局關于印花稅若干政策的通知》(財稅[2006]162號)第二條規定:對發電廠與電網之間、電網與電網之間(國家電網公司系統、南方電網公司系統內部各級電網互供電量除外)簽訂的購售電合同按購銷合同征收印花稅。電網與用戶之間簽訂的供用電合同不屬于印花稅列舉征稅的憑證,不征收印花稅。
繳納印花稅的購銷合同這一塊是指的哪一塊?只是原材料的購銷和產品的銷售繳納印花稅嗎?比如我們平時購買的電腦打印機有發票、辦公場所裝修有合同有發票、付設計費什么的這種屬于購銷合同繳納印花稅的范圍內嗎?
老師,你好,我公司一般納稅人,屬于施工單位,從個體戶那里租的設備,對方給開具了發票,并簽訂了合同,這樣的合同我公司還用繳納印花稅嗎?
我們公司收購了兩個國家扶貧項目的光伏發電站,因為電站是屬于村民委員會的,我交印花稅時選了減免政策,申報以后電腦提示我在減免稅備案中備案登記,請問這個在哪登記呢?
工程監理公司,和客戶簽訂的都是監理合同……變更之前開的發票內容都是“監理咨詢*監理服務費”……現在,經營范圍增加了“造價咨詢”,為了提高公司的造價咨詢的資質,簽訂合同內容沒變,發票開了一部分“監理咨詢*咨詢費”……印花稅核定計稅依據是“技術合同”按“次”繳納……1、之前簽訂的監理合同,能不能開票“咨詢費”? 2,監理合同屬不屬于技術合同,應不應該繳納印花稅?(網上查的是,監理合同不屬于技術合同,不交印花稅) 3、如果監理合同不屬于技術合同……變更之前,銷項發票都是開的“監理服務費”日,就不應該交印花稅……老會計每月填報的印花稅申報表,計稅基數填寫的數據都是“當月認證抵扣的進項發票金額”,這是為什么? 4、如果監理合同不屬于技術合同……現在,開票內容有“監理咨詢*監理服務費”和“監理咨詢*咨詢費”,印花稅的計稅基數應該是什么?(老會計說,監理合同,開“監理服務費”,不交印花稅,可是她每月的印花稅申報表都按“進項抵扣的發票金額”計算印花稅。開“監理咨詢*咨詢費”,必須交印花稅,沒有合同,還是按發票金額計算)
您好,我想問問,我們是運輸公司的小規模納稅人,電子稅務局里沒有看到核定印花稅這個稅種,開了票需要申報運輸合同印花稅嗎
你好,有app還是只有網頁版
老師,你好,我們前面公司欠法人的工資81萬多,我直接做了實收資本嗎,但是今天別人告訴我不能這樣做,那我后面應該怎么處理呢?
老師,暫估入賬的成本,借:主營業務成本9萬,貸:應付款/其他應付款/暫估9萬 現在付完款,收到發票了怎么做賬 謝謝
問一下老師協會從事評審服務收入需要交印花稅嗎?
二四年度企業所得稅匯算清繳已申報金額已繳納榮耀申報,但是稅務局通知讓我繳納二四年的工會經費補繳的屬于,請問老師,我這樣還還用重新調整去年的企業所得稅嗎?往回退稅嗎?還是把補繳的這份這部分工會經費放到二五年今年的費用里去做這樣也可以嗎?
集中發放差旅補貼怎樣制單?是制定一個總金額的申請表?還是怎樣?
老師,開立一般戶后都需要做那些工作?除了稅務備案還需要別的嗎?
請問A公司給投資B公司?C公司 問題 1.A公司轉給B公司?C公司投資款,A公司做長投? 借長期股權投資-B公司/C公司 貸銀行存款 2.B公司收到投資款需要繳納印花稅嗎?
請問老師,種植菌種全部旱死,這屬于非正常損失,稅務局對這損失要求提供哪些資料,謝謝
每個季度還要向稅務局申報財務報表嗎?那財務報表填的是哪個月的
就是不知道這個條例說的電廠,包括光伏嗎,我們公司是光伏類的
你好!這個光伏電廠,也是發電廠
我們是光伏電力開發公司,光伏開發只是其中一項經營范圍,我們還涉及別的貿易類的,不是專門的電廠
你好!其他的業務,得看具體合同了。印花稅是針對單項業務的
如果沒有簽訂單個合同的話,就是按開票金額交印花稅嗎
你好!是的,就是這樣操作