您好,這個是可以計入到會務服務的
老師,有一個公司請我們的老師去給他們公司培訓,支付給我們培訓費,對方是個人轉到我們賬戶,我們給他們開什么發票呢,內容開票,現代服務,培訓費可以嗎。還是非學歷教育教育培訓費還是非學歷教育培訓服務費呢。如果對方付款到我們私戶還能給他開發票嗎。這個帳如果到了私戶做賬給如何入帳呢
老師,我們是餐飲行業,有客戶在我們店里面給員工開會,完了讓我們開票,會議費屬于現在服務的商務輔助服務,開票的時候寫商務輔助服務.會議費可以嗎?
債務人欠我們10000(債務人也開酒店)我們公司培訓,培訓的食宿會務費由此抵掉了債務。當時10000的欠款是掛在其他應收款。現在直接把其他應收款沖平。那酒店給我們開了會務費和食宿的發票,做賬怎么做呢?
@郭老師 我們公司在外面搞了一次培訓,我們給每個人開的會議費發票,現在酒店那邊要給我們開票,我們可以開會務服務嗎?如果開住宿費,我們要計入哪里?
老師,我公司是培訓行業,簡易計稅的,開3%的票,原本考一個證書收300塊,但是為了方便有些企業報銷,我們給學員組織起來,去酒店那里培訓,提供食宿所以收學員500一個證書(200是食宿費),我們給學員開的是培訓費的發票,500(3個點的),但是我們從酒店那里開的住宿費(6個點)和餐費的發票(1個點),這樣會有什么風險嗎?我們把住宿費和餐費都入主營業務成本可以嗎?
公司提示去年有兩張貸款利息的發票,其中有一張金額已入賬可以對上,另一張沒有相同的金額,但應該是之前的財務分開入的,發票開的是總金額,現在聯系不到之前的財務,這種情況下應該選什么呀?
請問老師4月份資金納1季度的所得稅,補繳2024年的所得稅和印花稅,3月底沒有計提,帳務是反結帳做在3月底還是做在4月呢?
做暫估的時候可以掛在其他應付款這個科目上嗎?
老師去年應收賬款本來是1會計記賬成了1.1多記了應收賬款0.1今年他做了這筆分錄你看對那嗎
老師,您好,我想問一下,我23年和24年的銀行匯款手續費沒開發票,現在開出來應該怎么做賬呢?
老師你好,公司銷售固定資產汽車的會計分錄
未稅的但是轉的公戶需要開票給對方嗎
老師,銀行支付了標書費,但是票沒有回來,納稅需要調增嗎
股東轉讓,可以把投資款退給原股東嗎
老師,我是個體工商戶,營業范圍是“新鮮蔬菜零售;食用農產品零售”問一下開發票的話新鮮豬肉算農產品嗎?可以免稅嗎?謝謝
好的,我記賬呢,應該放到哪個科目呢,主營業務成本嗎?
還有開會議服務也行吧
嗯對,是的,會議服務也是可以的
我還有個不明白的,如果開住宿費,我要計入哪里
住宿費可以計入到管理費用
那會議服務費呢,我也計入管理費用還是主營業務成本
可以計入到管理費用
收到,謝謝老師
不客氣的祝您開心