你好,那他這個個體戶當時正常申報了嗎?正常申報了沒有問題,他需要轉一般納稅人個體戶,它也有一般納稅人的 成本費用發票都有嗎
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
正常納稅的,只是這次凍結銀行賬戶,哦哦,那他是營業執照是個體戶一般納稅人,他說稅率是13%。因為每年金額銷售額好大,過賬也好多,我就看了他的營業執照,怎么還是個體戶,所以有點驚訝個體戶這里怎么會是13%?你們太專業了。
個體戶它也分一般納稅人和小規模,如果他 是一般納稅人的話,他是銷售產品的,也是13%,有限公司他也分一般納稅人和小規模
現在個體戶可以轉有限公司,這個看你們自己選擇,生產經營所得,它的稅率比較高,但是利潤100萬以內可以減半, 交納了生產經營所得之后,股東分紅不需要交個稅, 如果是有限公司所得稅,利潤300萬以內的小型微利企業,稅率是5%,如果老板想要分紅的話,需要交20%的個稅。
老師,我們是個體工商一般納稅人,股東分紅需不需交個體經營個稅?
你好,交納了生產經營分紅給個人,不需要交個稅。