可以的 你能查到原因可以調(diào)整 什么情況下都可以做賬,你不能一直掛著預(yù)付賬款,如果人家已經(jīng)給你提供的貨物是或者是服務(wù),你正常做,就可以 匯算去交納稅調(diào)增
財(cái)務(wù)入錯(cuò)帳目了,付給一家公司的款,做到了這家分公司的名上了,金額有100多萬也未補(bǔ)記成本。付款申請(qǐng)付款人員也寫錯(cuò)了。 這個(gè)月進(jìn)行查詢發(fā)現(xiàn)了錯(cuò)誤,對(duì)原來入的帳目進(jìn)行了紅沖并更正,又補(bǔ)記了成本。現(xiàn)在又讓付款人員重新做一份付款申請(qǐng)內(nèi)容為更正XX付款申請(qǐng),放到更正的憑證下面。 請(qǐng)問這樣做有沒有風(fēng)險(xiǎn),有點(diǎn)怕,金額有100多萬呢,這樣更改行不行,不更改的話原來的帳又是錯(cuò)的。
老師您好 一般情況下是不是沒向?qū)Ψ介_票 但收到了對(duì)方的款項(xiàng) 這種情況就錄入預(yù)收賬款這個(gè)科目 但是現(xiàn)在有個(gè)情況就是開票了 但是因?yàn)楹贤男再|(zhì)屬于預(yù)收性質(zhì) 那能先錄在預(yù)收賬款嗎
老師,我們公司今年6月到現(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)一共8000元,沒有收入沒有銷項(xiàng),發(fā)票也沒有勾選,我把這些進(jìn)項(xiàng)做到應(yīng)交稅費(fèi)_待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目了,如果明年還是沒有銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)就這樣一直不勾選,并做到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目?沒問題吧?
老師您好,我們公司有一個(gè)項(xiàng)目是種樹,發(fā)生了成本,付款了,也取得相關(guān)成本發(fā)票,但是收入還沒確認(rèn),所以現(xiàn)在我這個(gè)發(fā)票是不能確認(rèn)成本的,那我要掛什么科目呢?
增值稅這個(gè)科目有幾年都不對(duì),不是認(rèn)證了未入帳,就是科目進(jìn)錯(cuò)。請(qǐng)問老師這個(gè)發(fā)票我能現(xiàn)在補(bǔ)錄嗎?一直沒有收到發(fā)票也沒有沖預(yù)付款的,另外什么情況不能入帳了呢?
登錄電子稅務(wù)局會(huì)有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報(bào)和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實(shí)際到賬9965手續(xù)費(fèi)35,我這個(gè)項(xiàng)目明細(xì)應(yīng)該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開發(fā)票,1、開外管證時(shí),今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時(shí)合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬,進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請(qǐng)問這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計(jì)提過,怎么重新開始做賬計(jì)提
我這個(gè)問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開票收入),請(qǐng)問這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
我們是按月付費(fèi)給聯(lián)通的,20年對(duì)方是每月都開了,但沒有及時(shí)給過來,我們看到平臺(tái)有發(fā)票就認(rèn)證了,沒有發(fā)票在手就沒入賬,也沒有仔細(xì)對(duì)這個(gè)科目,所以就忽略了,現(xiàn)在我想改到增值稅這個(gè)科目賬表一致,但我看有些老師說要轉(zhuǎn)出,我就不知道為什么要轉(zhuǎn)出了。我進(jìn)到以前年度損益,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:預(yù)付款,這樣就不用調(diào)增了吧?
轉(zhuǎn)出是啥原因 你這個(gè)是辦公用的嗎
不知道什么原因,我這個(gè)是項(xiàng)目用到的,做的安防視頻監(jiān)控,所以每個(gè)月有寬帶費(fèi)
項(xiàng)目用的做工程施工里面的