您好,需要更正,這樣更正是可以的。
財務入錯帳目了,付給一家公司的款,做到了這家分公司的名上了,金額有100多萬也未補記成本。付款申請付款人員也寫錯了。 這個月進行查詢發現了錯誤,對原來入的帳目進行了紅沖并更正,又補記了成本。現在又讓付款人員重新做一份付款申請內容為更正XX付款申請,放到更正的憑證下面。 請問這樣做有沒有風險,有點怕,金額有100多萬呢,這樣更改行不行,不更改的話原來的帳又是錯的。
我們老板和老板娘各有一家公司,去年老板的公司(A)支付寶轉了100萬到老板娘(B)的公司的支付寶上,因為B公司去年下半年開始了個新的項目,有工資,社保,房租,水電費等費用,沒有錢,所以轉過來了,后來我們公司出納就直接從支付寶提現到基本戶上面了,去年我們公司的賬是代理記賬做的,因為B公司這幾年一直都是零申報的,我們公司的出納也沒有跟代理記賬那邊溝通,那邊也不知道情況,銀行流水也沒有去拉,雖然他們每個月在電子稅務局上面申報社保,扣費,也沒有來問公司,所以他們只是申報了下社保,財務報表之類的,個稅,賬都沒有做,我今年4月份接過來的時候把前面的工資,費用的賬都補上了,去年申報的財務報表也沒有去更改,個稅也沒有補上,支付寶收的款做成了預收賬款,聽取了一個財務朋友的建議,預收賬款每個月確認了一部分收入,但是現在賬上還掛著60萬,那現在要怎么處理呢?怎么樣才能規范化呢?
去年租的房租普票,對方公司被查,稅局讓我們提供有沒有收到這個房租的普票,我們收到了是真實的業務關系我們付的房租款對方給開的票,但稅局說這是虛開發票,讓我們從去年的成本中扣除,重新報年報并繳納滯納金,我們有總公司分公司子公司申報成本都是按比例進行申報的,這個房租我們入的是管理費用也不存在進成本里。本來就沒填進成本里重新更正不是還和以前的數據一樣沒有變化嗎請問我們要怎么做?稅局要求總公司先重新更正申報。但這個數據就沒填在成本在更正申報數據還和以前一樣。
@值班顏老師(不私加)?老師,您好!我剛上崗的碎石廠,由于是私營的小企業,夫妻經營,沒有請會計做帳,也沒有財務管理規范意識,除了大數額款頂從開戶很行進出外,其余的貨款大部分是從兩人微信進出,而且平時購買的生產配件,經手人員拿購買的收據(有的只有購買清單沒有發票或者清單與發票上的公章不一致或者購買清單上沒蓋公章),沒填寫報銷單,老板娘就直接從微信里把款項給支付了。 請問一下這些爛東西咋處理啊?單據上補蓋公章和換票據不太現實,老板娘說都不知道誰是經手人了。如果這些支出不入帳,也就是成本、費用沒入帳,而收入是開了發票的,這樣所得稅不是很多? 如果入帳,又跟銀行存款對不上?請問該咋辦啊?這些手續不齊全的票據如果入帳,被查出來后,會計要承擔責任吧
是這樣的:公司的賬還沒接回來我都有點頭疼了,因為他們報銷單是這樣的,采購貨款,包括購買軟件,進銷存那些都是沒有走付款申請單,紙質都沒就算了,那起碼線上申請的比如釘釘的,也沒打印出來作為原始憑證,釘釘的寫的不是付款申請,是應付單,然后他們有一個這樣的形式就是:比如他朋友吃了飯,開了餐費發票是開到他公司抬頭,然后這單沒有走對公賬戶,又沒有現金出款,這單就給到代賬做賬,她們不會有疑問的嗎,因為一直以前不都是對應銀行流水或者庫存備用金出款的嗎,還是說有發票也可以這樣,發票是正規開具的,就是這個操作有點我看不懂。包括這還有涉及到老板或者員工個人外出辦事開車的油費,員工的也是自己個人車那種,以及過路費那些,這些報銷又怎么處理,走公戶出可以的嗎。
我是一家公司,注冊資本是500萬元,公司的股東有兩個,其中A股東股份是3.2%,金額是16萬,已經實繳到位,現在A股東要把股份轉讓給B股東,實際轉讓的金額是0元,但是0元轉讓稅務局不認可,截止到2025年3月31日的財務報表上面顯示,實收資本是80萬元,未分配利潤是62萬元,所有者權益是142萬元,請問:這個個稅如何繳納呢?
老師,開票金額是197475.2 但是財務報表又是192079.21,這個怎么填
您好,老師,請問一般納稅人銷售砂、土、石料可以開3%的稅點嗎?我公司收到發票,開了兩個稅率的商品,13%和3%的。
請問老師,賬上庫存大于實際庫存,調賬怎么調?
請問一般納稅人的建筑公司,沒有核定的印花稅-買賣合同,入成本的,有的沒有簽訂合同,是否也要繳納印花稅
老師你好,公司沒有交社保,還需要申報社保嗎
郭老師,公司法人的車,可以租 給公司嗎?維修費專票可以抵扣嗎,保險費可以抵扣嗎
我們購買了商品,銷售出去了,最后怎么結轉成本呢
去年多提的折舊,匯算時要調增嗎?
老師,請問一下員工報銷工傷住院自費部分及護理費(沒有發票),賬務怎么處理?
需要不要寫個聲明呢,看著還挺復雜的 這100多W是分別支付給這家公司的幾個子公司上的,入帳入到了這家公司的另兩家公司上,紅沖了銀行付款的部分,進項稅這塊沒敢紅沖,又補了記成本。光弄清楚也得半天
要不要把原來錯誤的分錄,和后來更正后的分錄打印一張紙上算是做個說明
可以做個說明,方便以后查賬。
要不要把原來錯誤的分錄,和后來更正后的分錄打印一張紙上算是做個說明
可以的,這樣也很清晰,憑證號都備注清楚,建議在空白處再寫清楚來龍去脈。
當初入帳時一個是沒人交接,遞交的付款申請上面寫的收款公司與金額也不對,一個是不清楚業務,公司多,還有前面遺留下的各公司的匯算清繳時間又快結束了專管員又催各種問題。 當時來就這個情況一臉懵逼稀里糊涂的入了帳~~~ 拿到票看是這家公司的就入帳了,也沒仔細看,又根據之帳上登記的預估成本的那家分公司的100萬,就把這幾筆款入到這個預估款里把給做平了,多出來的也入了這家公司的另一個分公司。 我現在隨然進行了更改,里面牽扯進項稅的沒敢動。就是這100W金額太大了,有點害怕。
處理前期遺留問題是一個難點,但是前期做錯的,后期就需要調整,你現在不是隨意的更正,是有依據才做的更正,隨意的更正肯定是不行的。