你好;? ?那你做無票收入哦 ; 你收款怎么做賬的; 我看看你分錄? ?
你好,,我咨詢一下,,,我們屬于掛靠其他公司,,因為我們還沒有申請工程款,,我為了清楚反映我的賬目,,,有筆材料款需要我放墊付給對方銷售公司,,但是這筆款要從掛靠公司走賬,,對方銷售方已開具增值稅票,,我可不可以借:預付掛靠公司,用現金支付,,,掛靠公司付給銷售公司,,,可不可以做借應付銷售公司,,貸應收掛靠公司,,,后期掛靠公司付工程款回來我再抵扣應收款
老師在嗎?我公司是做礦產品銷售的,現在我們是購進產品又銷售出去,購進產品我們已經付了款,產品也收到入庫了,對方還沒有給我們開票,我們購進的產品也銷售出去了,貨款已經收到,產品也出庫了,因為我們還沒有收到產品的進項發票我們也就還沒有給對方開銷項發票出去,我現在購進產品未收到發票又銷售出去沒開票分錄要怎么寫
老師,比如有筆業務是19年發生的,當時給銷售方對公轉賬,走的預付款但是實際銷售方給開發票了只是沒給我們,現在他們把19年發票給我了我怎么做賬?這張19年發票還能用嗎
甲公司給我們企業代買原材料(乙公司),貨款甲付,專票也開給我們甲公司的。材料乙公司直發我公司的,但后來甲方拒絕給我們公司開票(甲是冶金公司),請問沒票沒付款,材料已使用。我公司暫時記賬借方原材料—焦粉,貸方應付賬款—暫估賬款乙公司。請問后續怎么做賬,若是公司想要注銷收不回票的該怎么做。還有材料到,款也付,收不回票的怎么辦。急用
老師,請問我們公司是飼料生產企業,2022年收了銷售飼料公司的貨款,做了收入,但是沒有給銷售公司開票,銷售公司掛的應付賬款借方,現在23年我們想把去年沒開給銷售公司的票開了,對我們公司要怎么做賬?會面臨什么問題?
老師,那賬載金額15萬,發放金額152833元,稅收金額152833元,調減2833元,對嗎?
老師,發放的金額截止現在是152833元,25年1月份補計提工資也發了,發放金額不用考慮2833元嗎?
請問房產證的計稅方式是什么?房產證計稅的基數是什么?包括什么?不包括什么?
我們是4S店汽車銷售有限公司,廠家給我們的返利需要繳納增值稅嗎?
老師,25年補計提24年12月工資的會計分錄,借:管理費用,因我公司執行小企業會計準則,24年計提工資15萬,目前工資已全部發放,5月份所得稅年度匯算賬載金額,發放金額,稅收金額各填多少,有調整嗎?
補繳以前年度所得稅是不是調整當年報表就行了,其他年度不用動。 補繳的所得稅可以稅前扣除吧,滯納金不能扣除
工程驗收單必須要有雙方蓋章才能生效嗎?
怎么注冊個體戶? 個體戶有什么風險
做融資的話,有沒有很鍛煉財務能力?
老師,賬載金額不應該是24年1-12月份計提工資的金額嗎?為什么要加25年1月份補計提的2833元,截止目前已發放工資152833元。
我們公司就是借:應收賬款,貸:主營業務收入,但是沒有開票給銷售公司; 銷售公司就是 借 應付賬款,貸 銀行存款
你好;? ? 那你就 先走無票收入報稅 ; 你這個 要報稅的; 你這個銷售公司? 是什么情況 ;? 你是在做兩個公司的業務嗎
是的 ,那銷售公司的這個應付賬款的借方余額要怎么平賬呢?
你好;? 銷售公司? ; 你要做; 貨物收到了。 借庫存商品貸應付賬款??
那就不需要補開發票了嗎?
你好;? 補不了發票; 你們也得按實際做賬 ;不然你往來科目不平的; 匯算調增銷售成本即可?
好的 謝謝老師
不客氣的;幫到你就好