同學(xué)你好,沒(méi)有票的不要入稅務(wù)賬,如果入了就刪除
甲公司借用我公司資質(zhì)接了一個(gè)工程,現(xiàn)在甲公司用他們的公司賬戶轉(zhuǎn)賬到我們公司賬戶,然后我們?cè)儆梦覀児举~戶支付這個(gè)工程項(xiàng)目上的材料款,材料發(fā)票暫時(shí)還未收到,這個(gè)該怎么做這三筆分錄
請(qǐng)問(wèn)甲供材是什么意思? 我公司承包了甲方一個(gè)項(xiàng)目,甲方要求在乙方購(gòu)買材料,乙方給甲方開(kāi)了50萬(wàn)的專票,甲方打款20萬(wàn)到乙方,現(xiàn)在說(shuō)把剩下的30萬(wàn)打到乙方對(duì)公戶,但是我公司在承接這個(gè)項(xiàng)目拿材料的時(shí)候已經(jīng)付款了,這個(gè)30萬(wàn)不應(yīng)該付到我公司嗎?
老師,我們是建筑公司,有人掛靠我們公司資質(zhì),付材料款的時(shí)候都是他打款過(guò)來(lái)我們給供應(yīng)商付材料款,但是當(dāng)時(shí)沒(méi)有發(fā)票,所以我們做了預(yù)付賬款,開(kāi)發(fā)票給甲方的時(shí)候我們沒(méi)有收稅金,他把材料發(fā)票拿來(lái)抵扣不夠的時(shí)候我們才收取稅金,預(yù)付的材料我們也要算稅金嗎
老師好,公司收到甲方工程款,一部分是公司直接開(kāi)稅票甲方代付工資,還有部分是材料款,材料款部分由供貨商直接開(kāi)稅票給甲方,也是由甲方直接轉(zhuǎn)給供貨商,其中多余部分款我們直接做到供貨商結(jié)算單里面,在有供貨商退回公司,這個(gè)怎么做賬務(wù)處理?
甲公司給我們企業(yè)代買原材料(乙公司),貨款甲付,專票也開(kāi)給我們甲公司的。材料乙公司直發(fā)我公司的,但后來(lái)甲方拒絕給我們公司開(kāi)票(甲是冶金公司),請(qǐng)問(wèn)沒(méi)票沒(méi)付款,材料已使用。我公司暫時(shí)記賬借方原材料—焦粉,貸方應(yīng)付賬款—暫估賬款乙公司。請(qǐng)問(wèn)后續(xù)怎么做賬,若是公司想要注銷收不回票的該怎么做。還有材料到,款也付,收不回票的怎么辦。急用
老師,如果商品之前按照不含稅9的稅率入庫(kù),后面發(fā)現(xiàn)有一個(gè)產(chǎn)品發(fā)票開(kāi)的13點(diǎn),這樣長(zhǎng)年累積一直對(duì)不上,請(qǐng)問(wèn)怎么處理呢
老師 辭退經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金 申報(bào)個(gè)稅時(shí)可以放在工資薪金收入里申報(bào)嗎?
您好老師,請(qǐng)問(wèn)開(kāi)的發(fā)票不符合,不能作為進(jìn)項(xiàng)稅,還沒(méi)有勾選認(rèn)證,如何進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?在稅務(wù)界面是選擇勾選認(rèn)證?還是選擇不抵扣勾選
公司給我繳納了醫(yī)社保,但是沒(méi)有報(bào)個(gè)稅,發(fā)工資走私賬,那他這個(gè)社醫(yī)保后面怎么平賬呀?
老師,國(guó)稅三方協(xié)議這里怎么選?
老師,我們公司進(jìn)口煤炭,從蒙古進(jìn)來(lái)煤炭出廠的時(shí)候稱一次重量,打比方重量是1000噸,單價(jià)50元,金額是50000元,應(yīng)付賬款-蒙古客戶:50000元,因?yàn)槊禾窟\(yùn)到海關(guān)那里還要稱重,重量會(huì)有偏差,打比方重量是1010噸,合計(jì)金額是50500元,我們是按照海關(guān)的給的金額繳納關(guān)稅和增值稅的,那應(yīng)付賬款-蒙古客戶:50500元,那50500-50000=500元,這個(gè)應(yīng)付賬款-蒙古客戶:500元,一直掛在賬上,要怎么處理
增票是啥意思,得到稅務(wù)局辦理還是網(wǎng)上就能辦理
請(qǐng)問(wèn)老師我們公司有好多主播成立個(gè)體,我想給他們代賬,老板說(shuō)不想讓我代,怕給現(xiàn)在我們的公司帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn),都交給另一家機(jī)構(gòu),說(shuō)另一家機(jī)構(gòu)代和我們公司沒(méi)關(guān)系,我該怎么說(shuō)服他讓這些人給我代賬呢
養(yǎng)牛業(yè)從個(gè)人手中買了牛,貨款已付,未取得發(fā)票如何做分錄
老師好!我公司的賬務(wù)原來(lái)都是只對(duì)內(nèi)的,現(xiàn)在老板要規(guī)范做賬,依法納稅,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在原來(lái)的那套內(nèi)賬期末數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)的問(wèn)題,老板不想補(bǔ)稅了,未分配利潤(rùn)有金額,現(xiàn)在只想把庫(kù)存數(shù)和應(yīng)收應(yīng)付這三個(gè)科目轉(zhuǎn)過(guò)去可以嗎?其他科目不轉(zhuǎn),賬能平嗎