不用轉到固定資產,就這樣就行了
A公司于9月份初成立,公司經理需要了解當月是否實現盈利。資料如下:(1)91,公司成立,收到所有者轉賬投資款1000萬元; (2)9.3。以1500萬元的價格購進固定資產,其中,房屋建筑物1300萬元,以銀行存款支付500萬元,其余款項一個月內付清;電腦等辦公設備200萬元,以銀行存款轉賬支付。 ((3)9.9-9.25,以銀行存款200萬元陸續購進商品存貨; (4)9.15,向銀行借入長期借款900萬元,年利率6%,以公司所購房屋產權作為抵押,利息每年支付一次; (5)9.10-9.30,陸續批發商品,共收到營業收入250萬元,款項已存入銀行; (6)9.30,開出支票,轉賬支付電話費等各項辦公費用0.5萬元;(7)9.30,支付購買固定資產所欠款項800萬元; (8)9.30,盤點當月庫存尚余50萬元; (9)計算公司員工9月薪酬共計10萬元,其中,管理人員3萬元,銷售部門人員 7萬元,10月初支付; (10)計算當月應計銀行借款利息2.25萬元,記入財務費用。 要求: (1)根據止述經濟業務編制會計分錄。 (2)將會計分錄的內容匯總到T型賬戶中,并利用T型賬戶的記錄編制該公司9月份的試算平衡表。 (3)編制該公司9月份的利潤表和資產負債表。
請教,出售公司使用過的固定資產 (汽車)末開銷售票。當時購買時進項也末抵扣。銀行已收到款。分錄怎么做。當時購買時分錄: 截止12月 累計折舊:17801.96 借:固定資產 - 汽車 :74336.28 - 購置稅 :7433.63 -進項稅 : 9667.72 貸:銀行存款:91437.63
請教,出售公司使用過的固定資產 (汽車)末開銷售票。當時購買時進項也末抵扣。銀行已收到款。分錄怎么做。當時購買時分錄: 截止12月 累計折舊:17801.96 借:固定資產 - 汽車 :74336.28 - 購置稅 :7433.63 -進項稅 : 9667.72 貸:銀行存款:91437.63
公司當月辦公室購買電腦七千多,已使用,分錄:借,管理費用,借進項,貸,銀行存款 已結賬。要轉到固定資產,次月應該怎么轉?固定資產卡片也是次月建立嗎?
你好,請問本公司(小規模納稅人)建立光伏工程,3月項目完工投入使用,由于10月還未審計,可以先3月暫估轉固定資產.4月固定資產折舊,7月收到的監理費發票含稅1個點,怎么做監理費會計分錄,7月計提借:在建工程貸:應付賬款,支付的時候借:應付,貸銀行可以么?請問監理費需要轉固定資產么,在幾月進行呢,分錄怎么做?10月還產生了審計費,也同樣么?
老師公司推出充5000抵10000的活動,怎么做賬啊,客人購買使用
老師,其他債權投資,攤余成本是賬面余額減去減值嗎?
老師,最近在找工作,有2個工作。您會選哪個。上下班工作時間一樣。a 線上烘焙類連鎖店總部,向上發展中,21年起步,工資可以,單休,人際關系簡單,工作內容主要負責采購流水記賬,辦公環境一般。離家7公里。 b 新開業的商業街,籌建中,酒店 服裝 還有一家,3 4個老板為了節約成本,共同找一個的會計,離家3公里,雙休,工資可以。都有保險。
三年以上收不回的應收賬款做了營業外支出,匯算時填報了a105090、未做調增處理,是不是正常這樣填報就可以了,相關資料留存備查就行對嗎?需要符合什么條件才可以稅前扣除已經跟老板說的很清楚,后續有什么問題,老板說自行承擔,可以嗎?不然我得丟工作!
老師,我們公司有個員工月工資7000,領導讓我算一下還要給他最高發多少獎金,個稅應納稅所得額的稅率把控在10%以內。這種要獎金單獨計算和合并計算分別來算呢?這個員工沒有買社保,也沒有專項附加扣除。
老師,匯算清繳的這個賬載金額不是應該填累計貸方發生額嗎?為什么他這里填的是累計借方發生額?有點看不懂了
老師您好 以權益結算到底計還是不計應付職工薪酬 兩張圖里面畫紅線的表述又什么不一樣嗎?求老師解答 謝謝
老師,個人獨資企業和合伙企業為什么是非法人組織?他們怎么就不具有法人資格了?什么是法人資格?
三年以上收不回的應收賬款做了營業外支出,匯算時填報了a105090、未做調增處理,是不是正常這樣填報就可以了,相關資料留存備查就行對嗎
老師,好。怎么寫一個公司的財務分析報告