公司以外的員工差旅費(fèi)能報(bào)銷
員工外出的交通費(fèi)報(bào)銷可以記差旅費(fèi)嗎
請(qǐng)問(wèn)非公司員工為公司辦事能報(bào)銷差旅費(fèi)嗎?
非公司員工的差旅費(fèi)能走公司公戶報(bào)銷么?
公司以外的員工差旅費(fèi)能報(bào)銷嗎
外聘人員可以在公司報(bào)銷差旅費(fèi)嗎
快離職了還是外聘人員,公司未經(jīng)我同意用我應(yīng)聘時(shí)身份證復(fù)印件招標(biāo),我當(dāng)面拒絕,但同事讓我找領(lǐng)導(dǎo)
24年11月開(kāi)的發(fā)票,25年4月才付款,這張發(fā)票還可以用嗎?
怎么看本年增值稅減免額和其他稅款減免額
增值稅納稅表附表二的本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣,本期是指本年還是本月?
其他債權(quán)投資的攤余成本不是1045嗎?減去900的公允價(jià)值應(yīng)該是145啊
老師好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,24年12月利潤(rùn)表中“所得稅費(fèi)用”圖一,但是這個(gè)所得稅費(fèi)用2156.79是23年匯算清繳交的所得稅,在填匯算清繳表,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)所得稅費(fèi)用好像沒(méi)有地方可以填圖二。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)2156.79是不用填是嗎?
購(gòu)買實(shí)驗(yàn)室用的試劑,計(jì)入什么科目
老師,香港人開(kāi)的公司是大陸的,那分紅有稅嗎
老師您好 我們執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 有三個(gè)設(shè)備折舊以前按5年折舊的 但是稅法規(guī)定設(shè)備折舊10年 現(xiàn)在調(diào)整賬目 設(shè)備金額比較大折舊也比較大 利潤(rùn)分配未分配余額一下增值了60多萬(wàn) 這樣會(huì)不會(huì)有點(diǎn)跨越太大了應(yīng)該怎樣做呢老師
老師,您好!一般納稅人收到自產(chǎn)自個(gè)體戶免稅票可以直接抵扣9個(gè)點(diǎn)增值稅嗎
有什么報(bào)銷是必須本公司員工才可以報(bào)銷嗎
公司以外的員工差旅費(fèi),按招待費(fèi)處理
不能全額扣除嗎
是的,不能全額扣除
那公司以外員工 墊付的運(yùn)費(fèi)和采購(gòu)款呢
墊付的,掛往來(lái)科目
我是說(shuō)墊付的運(yùn)費(fèi)和采購(gòu)款能不能全額扣除
可以,憑發(fā)票全額扣除
那就是說(shuō) 非公司員工墊付的款項(xiàng) 除了差旅費(fèi) 不能全額扣除 其他墊付的款項(xiàng)都可以全額轉(zhuǎn)到他個(gè)人賬戶 對(duì)嗎
是的,你的理解是對(duì)的。
如果公司確實(shí)委托公司以外的員工出差談業(yè)務(wù)發(fā)生的差旅費(fèi)如何全額扣除
簽訂個(gè)合同,同時(shí)在合同明確承擔(dān)差旅費(fèi)用
如果先對(duì)公轉(zhuǎn)給本公司員工 再由公司員工轉(zhuǎn)給別人可以嗎
先對(duì)公轉(zhuǎn)給本公司員工 再由公司員工轉(zhuǎn)給別人可以
但是車票上是那個(gè)人的名字 有問(wèn)題嗎
若是偶爾,關(guān)系不大,若是經(jīng)常,建議簽訂合同
委托書(shū)可以嗎
可以的, 委托書(shū)可以