你好,沒有問題,這個是可以的
企業(yè)的匯算清繳和第四季度的報表一定要一致嗎?有不一致的情況嗎?我們是高新技術(shù)企業(yè),有研發(fā)費用的,匯算清繳怕退稅,所以年底報四季度時提了一些費用出來,可以嗎
老師好,我們公司有研發(fā)費用,但是要到下個季度和匯算清繳的時候才可以加計扣除,現(xiàn)在要申報第二季度的企業(yè)所得稅,研發(fā)費用加計扣除部分怎么做賬務(wù)處理,才可以不多繳稅呢
老師,您好!不是高新技術(shù)企業(yè),只是普通的制造業(yè),在匯算清繳的時候研發(fā)費用可以扣除么?是要填在哪個表?
請問老師,因為第二季度企業(yè)是虧損的,我就沒有填報研究費用加計扣除,那么怎么補救?匯算清繳時可以一并填嗎?
企業(yè)所得稅2022年1.2季度研發(fā)費用忘記填寫,從第三季度開始填寫的,現(xiàn)在本年累計金額只有第三季度的研發(fā)費用金額,這樣有影響嗎?可以在匯算清繳的時候調(diào)整嗎
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費銷售費用:0.00,業(yè)務(wù)招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務(wù)招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農(nóng)業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
高新企業(yè)所得稅匯算清繳怎么填寫?