你好!你實際有研發嗎?這個有可能要檢查你的研發明細的
老師你好,我不是高新企業也不是雛鷹企業就是普通的一個企業,那我的研發費用在所得稅匯算清繳的時候可以加計扣除嗎
老師,您好!不是高新技術企業,只是普通的制造業,在匯算清繳的時候研發費用可以扣除么?是要填在哪個表?
老師,高新技術企業,研發費用加計扣除,是在匯算清繳算加計,比方我現在申報1季度的報表,研發需要加計扣除嗎
老師好,小微制造業高新企業的研發費用,在2022年度匯算清繳時,加計扣除數是不是相當于加計扣除200%?
去年12月通過高新技術企業,今年企業所得稅匯算清繳時研發費用加計扣除可以填一整年還是1個月的
3、甲企業2017年11月1日以1204萬元的價格(其中,4萬元為相關費用)購入乙企業2017年1月1日發行的五年期一次還本付息債券,債券面值總額1000萬元,票面年利率12%.甲企業采用直線法對債券溢價進行攤銷,甲企業2017年應攤銷的債券溢價為( )萬元。這題不懂為啥要除剩余月份還要乘2
老師個體戶的經營者社保交的是靈活就業的,申報經營所得時扣除多少社保費
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
有的,做研發費用很多年了,去年復審高新技術企業沒通過,我們今年還要申報高新,所以研發費用這塊不能少
你好!那就可以。如果有實際做研發就可以
在匯算清繳的時候研發費用是要填表對么? A107012研發費用加計扣除優惠明細表么
你好!是的。就是匯算的時候填入研發費用的明細表
老師,請問第一行是什么意思,標黃了好像必須填寫? 我看去年我申報的時候都是0沒有風險提示
您好!你的項目有幾個
21年研發項目是5個
你好!那你這里填5就可以了