你好,是個體戶,還是有限公司? 季度收入是多少? 開具發(fā)票情況又是什么樣呢 需要知道這幾個方面的信息,才可以具體分析填寫的?
增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人)應(yīng)該怎么填寫
小規(guī)模納稅人季度增值稅申報表怎么填寫
老師,小規(guī)模納稅人 申報增值稅填報,增值稅減免稅申報明細表怎么填啊
小規(guī)模納稅人增值稅申報表怎么填
比方說3月入實收資本,在4月今天申報沒有滯納金對嗎,還是說4月15日前報才沒有
老師 核定征收的個體工商戶個人所得稅的應(yīng)稅項是按照開發(fā)票的不含稅金額填的嗎?因為核對征收沒有建賬的
老師,去年加油金額幾千的普票在今年匯算清繳前入賬費用科目,請問匯算清繳表需要調(diào)整嗎?
請問下,包工包料的代加工怎么做帳務(wù)處理?
老師你好,接到稅局短信說開票和取票金額大于交印花稅金全稅,說存在少交印花稅要寫情況說明,平時我是開票十己抵扣的進行交印花稅,其他未抵扣的進項沒交印花稅,該怎么解釋呢
那改造金額也有幾萬,如果入長期待攤費是按什么攤銷?
您好 轉(zhuǎn)讓股權(quán)9萬元(90%)未分配利潤100萬元 最低轉(zhuǎn)讓價是不是需要99萬元
您好,老師!企業(yè)用的是小準則,有固定資產(chǎn)減值損失,稅務(wù)系統(tǒng)負債表沒有這個科目應(yīng)該怎么申報?
外貿(mào)出口退稅中有5項商品,進項其中一項是收據(jù),其他是可退稅專票,那這個收據(jù)部分是供應(yīng)商確定無法開出發(fā)票,除了不操作退稅系統(tǒng)之外,還要做些什么呢?
老師,這個國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)這里生產(chǎn)經(jīng)營情況信息納稅總額這邊是包括年度匯算清繳,調(diào)增補交企業(yè)所得稅的那個稅額嗎?比如說我24年交2023年匯算清繳的企業(yè)所得稅,交了2萬,是2023年補交的企業(yè)所得稅,這個2萬要不要算在2023年的,還是算在2024年的?
季度收入是從賬上看營業(yè)收入就行吧?
你好,是的,是這樣的
營業(yè)收入是476569.37,是有限公司,開
你好,把收入填寫在增值稅申報表第一行
這是發(fā)票開具情況
(是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
發(fā)票開具情況怎么填呢
我就想咨詢一下增值稅及附加稅申報的完整流程
營業(yè)收入是476569.37 把收入填寫在增值稅申報表第一行就是了 增值稅及附加稅申報的完整流程:登錄電子稅務(wù)局,點擊申報表,填寫計稅依據(jù),申報扣繳稅款?
這些表除了第一個需要填 其他的需要填嗎
我只填了收入 剩下的發(fā)票數(shù)據(jù)我是從稅務(wù)局直接導(dǎo)進去的 這樣對嗎
你好,其他地方不需要做什么填寫了?
這個是我從稅務(wù)局直接傳送的數(shù)據(jù) 他自動填在這里的 但是提示我已達起征點 該怎么弄
你好,季度收入低于30萬,沒有達到起征點啊?
那為什么會提示我呢
你好,需要問稅局方面,才知道為什么低于30萬還有這個提示了?
這個收入下面這倆 需要填嗎 其他增值稅 發(fā)票不含稅銷售額這里
你好,把收入填寫在增值稅申報表第一行就是了
這里怎么修改
你好,你需要去檢查你減免稅額的數(shù)據(jù)是否填寫正確?