你好,這個是按買賣合同交印花稅,稅率3/10000
以公司名義買了一輛貨車,一般納稅人, 需要交納印花稅嗎?
公司向法人購買二手車,公司要交印花稅嗎?交多少的印花稅?除了交印花稅,公司還需要交別的稅嗎?
老師 ,公司新買了一輛車,交的保險,需要繳納印花稅嗎
老師,公司買了一輛車,在電子稅務系統交車輛購置稅,需要交印花稅嗎
老師 公司買了車 一般納稅人 需要交印花稅嗎
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
以前年度支付的款項沒有發票的沒有調增可以在今年調增嗎
好的 謝謝
是按不含稅金額交 是吧
老師 6月買了固定資產 然后申報6月增值稅所得稅 需要填嗎
是的,按不含稅金額申報。如果你購買的固定資產需要抵扣增值稅,那么就在增值稅報表里面填報抵扣
我有很多進項 固定資產的進項我不用 等后面在抵扣 那我這個月需要填嗎
你不抵扣就不需要填啊
意思抵扣的時候在填哈 那所得稅呢 不是說的可以一次性扣除嗎
再所得稅申報里填加速折舊
老師 車的成本 302654.87 直線法 折舊4年 殘值5%,6月份購買 現在季度所得稅 老師這張表怎么填呢 麻煩了 我不會 幫我都寫下
第4欄填302654.87,其他正常填
老師 就是其他也不會 麻煩你了 哪里需要填都給我說下嗎
填寫第2行 第1欄=4欄, 2欄=3欄=302654.87*(1-5%)/48
好的 老師 那我可以這個月一次性扣除 下個季度在選擇一次性扣除可以嗎
每個季度都要填這個表的
意思6月份買的 6月季報要填 后面每個季度都要填嗎
是的,就是那個意思的哈
我看說的可以自由選擇那個季度一次性扣除的嘛
你說的沒錯呀,伯是申報了第一次之后,以后每個季度都要填報,所得稅是累計預交
那我這個季度不申報 下個季度開始申報可以不 這個月剛購買 還沒開始折舊
你好,可以的,沒問題