小規模期間,如果有收入的不可以,沒有收入的可以
老師,在小規模的時候開進來的專票等到升為一般納稅人的時候可以抵扣嗎?
企業小規模轉一般納稅人后,小規模時候的進項發票在一般納稅人的時候,可以進項抵扣嗎
老師,小規模時候取得的進項可以在升為一般納稅人的時候認證抵扣嗎?
老師,公司小規模期間取得的專用發票,可以等到小規模升級為一般納稅人的時候再抵扣嗎?
小規模時候取得的機動車發票,升為一般納稅人之后可以抵扣嗎
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% ???他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人???
這個為啥要 5989-5085 ??? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
有收入,我4月份的時候認證了,請問老師這樣怎么處理呢?
進項轉出 借管理費用 進項 貸應付帳款 借管理費用 daijinxianhzhusnchu
借管理費用 貸進項轉出
增值稅那邊怎么辦嗎?
想轉出附表二,其他里面填寫。
能不轉出嗎
可以不轉出的意思是嗎
你好,不可以的,小規模期間有收入了,小規模收到的專票不允許抵扣。
現在稅務局那邊也沒有說,我直接去進項轉出到時候他們會認這個數嗎
你什么時間抵扣的,比如你是一月份抵扣的,少繳了稅 你在這個月進項轉出,如果一旦查到的話,有風險的
我是在4月份抵扣少交稅的,我剛才做賬的時候發現的,但是6月份的稅已申報并且交了稅了,所以我是怕我在7月份申報的時候轉出會有風險
那老師您的建議是要轉出還是等那邊查了才轉呢?因為這些您們經驗比較多,我也實在沒有什么經驗
最正規的四月份進項轉出,就怕以后他查查的話,你們會需要補交稅款的 不清楚稅務局那邊能不能比對出來