這個(gè)用做發(fā)錄的,形成留抵了
6月所屬期,產(chǎn)生銷項(xiàng)稅額800元,但因?yàn)橹坝?進(jìn)項(xiàng)留抵,所以7月初 無需交稅。 請(qǐng)問,用以前留抵的進(jìn)項(xiàng) 抵扣銷項(xiàng),分錄要怎么做?
銷項(xiàng)稅額 40000 進(jìn)項(xiàng)稅額 20000 上期留抵稅額10000 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 1000 免抵退應(yīng)退稅額 9000 應(yīng)抵扣稅額合計(jì) 20000 應(yīng)納稅額 20000 計(jì)提增值稅的分錄
公司剛成立,之前只有進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)月產(chǎn)生了銷項(xiàng)稅額,(申報(bào)了還留存了進(jìn)項(xiàng)稅額)申報(bào)增值稅,分錄怎么寫呢?
老師,前期增值稅有留抵稅額,本月銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)小于留底稅額,不用繳稅,請(qǐng)問怎么做會(huì)計(jì)分錄?
我公司是 一般納稅人,上月留抵稅額5000,上月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅5000,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅5000,本月銷項(xiàng)稅額20000,進(jìn)項(xiàng)稅額8000,分錄這樣寫對(duì)嗎,是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額20000 ,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額8000,借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅12000,借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅12000,貸:未交增值稅12000,怎么把留抵的5000在分錄體現(xiàn)出來呢
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請(qǐng)問這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會(huì)計(jì)計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對(duì)電子發(fā)票格式要求
有沒有什么好的方法能區(qū)分借方和貸方啊
不需要做分錄嗎
不需要 的,下次繳稅就需要做分錄