你好; 你2季度開專票和普票分別開了好多; 季度超過30萬沒有; 好判斷的?
小規(guī)模納稅人自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品填寫申報表免稅銷售額,減免稅申報表還需要填寫嗎
小規(guī)模納稅人,季度未達30萬,是不是填寫增值稅申報表是填寫小微企業(yè)免稅銷售額嗎?但是本期減免稅額是按3%算的呢?實際是減免一個點啊!怎么辦
老師請問在納稅申報滴時候,小規(guī)模納稅人沒達到起征點,免稅銷售額,未達到起征點銷售額11項數(shù)字怎么填寫不上呢?需要填寫附表嗎?這個一個季度開票含稅額才一萬怎么填這個表免增值稅
個人獨資企業(yè),填寫增值稅納稅申報表時有個免稅銷售額,是填在小微企業(yè)免稅銷售額那一欄還是填在未達起征點那一欄
小規(guī)模企業(yè)銷售額季度未達起征點,增值稅享受1%的政策,納稅減免申報表怎么填寫?
高速公路通行費可以抵扣增值稅么?3%稅率
餐費發(fā)票不得抵扣,但是已抵扣,作進項稅額轉(zhuǎn)出,是填寫在異常憑證轉(zhuǎn)出進項稅額這一欄嗎
公司交的城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費屬于什么科目,怎么做分錄,自建廠房辦公樓,不是房地產(chǎn)行業(yè)
老師,有個客戶租了我們車,但是付不出租金我們起訴了,后撤銷了由擔保方代付,中間有點復雜,是因為客戶欠 的租金是由擔保方付清,發(fā)票是開給擔保方的,比如, 客戶欠10萬租金,欠款期間有每月開租金發(fā)票給客戶4萬, 最后擔保方付了10萬, 但是我們開票給擔保方6萬,這種情況下,該怎么把客戶的賬平呢
@董孝彬老師,老師我們上次說月末跟收銀系統(tǒng)對庫存的問題,我想了一下,我們供應商先把貨送來了然后收銀系統(tǒng)這邊就入庫了,但是我是等到供應商來結(jié)賬的時候才入庫,因為我這邊沒有原始單據(jù),門店有時沒有把單子給來而是直接拍照發(fā)給收銀系統(tǒng)入庫
勞務(wù)報酬個稅 大于4000 是4800*0.8*0.2=768?
請問深圳公司在香港成立子公司,子公司的前期資金來自深圳母公司的投資,這種情況需要想什么部門提交備案
老師小規(guī)模納稅人要申為一般納稅人要準備什么東西呢?
老師,房地產(chǎn)公司有一車庫對外出售,但是該車庫無產(chǎn)權(quán)證書,怎么開發(fā)票呢?
一般納稅人,去年的成本票做了進項抵扣(不含稅金額90,進項稅10)。今年收到稅務(wù)局電話,說對方公司有問題要求我們把他開給我們的進項票做進項轉(zhuǎn)出。請問這個要怎么做賬。
我是91937.9不含稅,一個點919.4
你好,都是普票
你好; 那不超過30萬; 你寫10欄次報免稅; 減免表不寫?
我是這樣填的
對比不通過
你好; 你是按照我說的? 步驟去寫的嗎?? 你是個體戶嗎?怎么還有核定金額?
老師你好,是個體戶
老師你好,我寫第十欄,稅額對不上,不用管就可以?
老師你好,那做賬怎么做?按幾個點?
你好;個體戶寫11欄次去報增值稅;就可以免稅哈;? 按1%?