是的,就是這樣處理的
請問,房地產開發公司老板母親是法人,老板個人借給公司錢,這筆錢轉到法人私卡,用以支付各種費用支出,這些支出中多數是白條,卡余額很多,外賬怎么做比較合理 收到借款時 借:庫存現金 貸:其他應付款——法人 支出時 借:各種費用 貸:庫存現金 公司兩套帳,白條暫不入外賬,外賬現金余額啥本來就是對不上的 還是不走庫存現金? 有支出直接記賬 借:某某費用 貸:其他應付款——法人
老師,您好,我們公司法人用自己的房子抵押做了一筆經營貸款,但是銀行把款項轉到了公司的賬戶,經問詢,貸款是以公司的名義做的,但是還款及利息都是法人自行支付。現在法人想把這筆錢從公司賬上轉回自己的私人賬戶,請問怎樣操作比較好呢?
法人從公戶往私戶上轉了幾萬塊錢,備注借款,但是年底沒還上。 能不能做如下賬務處理: 借:其他應收款-備用金 貸:銀行存款 沖的時候: 借:成本(費用) 貸:其他應收款-備用金 這樣處理合規不
法人從公賬中轉錢到私賬備注的是 生產經營,實際是老板想把這筆錢那出來用,我要怎么合理記賬,是做“其他應收款-法人 貸銀行存款嗎
前期公司采購法人用個人賬戶墊付了錢,我掛的往來,借:費用等 貸:其他應付款—法人 目前公司現金余額不足,這個月我準備從公賬上轉賬到法人個人戶上做一筆取現備用這種處理可以嗎?還是直接歸還法人墊付款? 取現備用 借:銀行存款—個人 貸:銀行存款—公賬建行 借:庫存現金—備用 貸:銀行存款—個人 總覺得這個分錄有些多余是吧? 是不是直接轉賬到個人賬戶歸還前期法人墊付款這種處理最合適呢?借:其他應付款—法人 貸:銀行存款—公賬建行 請老師指導一下怎么處理是對的
老師,我們是用工單位,每月支付給勞務派遣公司勞務費,他們再發放勞務派遣人員工資。現有一問題,勞務派遣公司無工會,我單位要求讓其加入我公司工會。那么撥繳上級工會經費這塊是由我單位連同正常員工工資一起計提2%計算,但是匯算清繳工資薪金不含勞務費,導致工會經費稅收金額要小很多,這種情況該怎么辦呢?
老師,內賬多收4個點的稅錢,計入那個會計科目?
銀行短期借款入賬后打入供應商賬戶,怎么做賬?
老師,去年暫估了成本,如果發票在今年無法取得,那匯算清繳是要調增的嗎?免征所得稅企業會有影響嗎?
2021年開具的發票,2025年沒完成出口退稅還能退稅嗎
為何這里的公允價值變動不是37,而是27,如果寫37可對呢
工商年檢天要數據之后,多久能公示出來
老師,您好!請問24年已經關賬了,那么25年一月份怎么建賬啊?都有哪些數據是需要從24年年末抄寫過來的啊?謝謝老師!
這個分錄應該怎么寫啊
3月報個稅,人員沒有電話在5月份報個稅時填報可以嗎?