你好,你要有對應的發票才可以
備用金問題: 問題3:公司日常業務支出走基本戶不方便,從公司基本賬戶轉到法人個人賬戶作為備用金,然后累計發票報銷,是否可行?如何進行賬務處理? 例如:4月1日從基本戶轉給法人備用金10萬元,4月份合計返回發票3萬元,剩余7萬元繼續備用掛賬。 借:其他應收款-a ??10 貸:銀行存款 ????10 借:管理費用 ???????3 貸:其他應收款-a ?3 可行嗎?不違規吧
老師好,我家一般納稅人,有時賬戶沒有錢,有一股東就以他的名義往賬戶存點錢好交費,這分錄是,借,銀行存款,貸,其他應付款~~嗎? 還是,借,銀行存款。貸,其他應收款 怎嗎區分,甚噢時候用其他應收還是其他應付 但是有時候,公司往賬戶存錢,不想用現金去存太麻煩,就用一股東的個人賬戶直接轉到公司賬戶里了,但是銀行顯示是這股東的名字存的,這不是從這股東借款,所以有時我就摘要寫存現金,借,銀存。貸現金可以嗎
法人用成立的個體戶用于去建設銀行貸款,期限是10年,一百多萬,賬務處理為,借:銀行存款,貸:長期借款,然后這筆錢轉給了法人和股東,借:其他應收款~法人或股東,貸:銀行,請問老師這樣處理是否有問題??以及其他應收款長期掛在借方100多萬是否到時候會交紅利所得,如何合理回避稅務風險,去抹平其他應收款借方金額呢?
法人用成立的查賬征收!的個體戶用于去建設銀行貸款,期限是10年,一百多萬,賬務處理為,借:銀行存款,貸:長期借款,然后這筆錢轉給了法人和股東,借:其他應收款~法人或股東,貸:銀行,請問老師這樣處理是否有問題??以及其他應收款長期掛在借方100多萬是否到時候會交紅利所得,如何合理回避稅務風險,去抹平其他應收款借方金額呢?
法人用成立的個體戶用于去建設銀行貸款,期限是10年,一百多萬,賬務處理為,借:銀行存款,貸:長期借款,然后這筆錢轉給了法人和股東,借:其他應收款~法人或股東,貸:銀行,請問老師這樣處理是否有問題??以及其他應收款長期掛在借方100多萬是否到時候會交紅利所得,如何合理回避稅務
老師匯算清繳職工薪酬是應付職工薪酬貸方但是我計提工資時候把個人社保也放里面了匯算需要扣除嗎
老師,我們有臺電腦已經提足折舊,現在更換配件,我可以在直接增加原值嗎?
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現在需要怎么做賬處理?公司是小企業會計準則錢退不回來啦,
老師就是24的做的費用沒收到發票25年2月開的這個匯算清繳調增嗎
老師我現在4.16號申報匯算清繳那5月份才到24年的發票可以嗎
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現在需要怎么做賬處理?公司是小企業會計準則
老師,我們公司在建廠房,預計4月底完工。廠房部分租出去部分自用,1月收到廠房租金,3月份開了發票,但我賬面還是在建工程,未轉固。開的房租費發票成本怎么弄啊?
老師今天填匯算清繳明天填季度報稅那個能補虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內賬利潤小于外賬利潤啊,因為外賬固定資產是按折舊算費用的,內賬是一次算支出了呀老師無法支付的應付股利還要轉入營業外收入嗎?分紅前已經申報過個稅,所得稅了,再轉入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實際根本沒這么多錢分啊,那應付股利如果一直掛賬,到注銷的時候都沒錢分,怎么辦