你好 稅負也稱為稅收負擔率。是應交稅費與主營業(yè)務收入的比率。 按照您的表述,只要指的是增值稅稅負率的問題。 稅負率=本年累計應納稅額/本年累計應稅銷售額(不含稅)×100%。 通常控制稅負,主要是主管國家稅務機關一般根據(jù)不同行業(yè)設置了稅負預警值,低于規(guī)定的稅負預警值,稅務機關可能會對納稅人,約談、納稅評估,甚至納稅檢查。所以,通常納稅人控制稅負率≥稅務規(guī)定稅負預警值。 要控制好稅負率,主要看進項稅額控制在什么水平,才能達到稅負預警值。 進項稅額=不含稅銷售額×(增值稅稅率-稅負率)。 例如,稅務機關規(guī)定某行業(yè)的稅負預警值為3.5%,本月不含稅銷售額為100萬元,增值稅稅率17%,要控制好稅負。求進項稅額控制在什么水平。 進項稅額=100×(17%-3.5%)=13.5萬元。即:進項稅額在13.5萬元以下都符合控制稅負的水平。
老師請問一下,這三個地方怎么填報,請用數(shù)字把計算過程給說下,用數(shù)字舉例說明下,謝謝
老師:增長率是怎么計算的?可以舉例說明一下嗎?謝謝
請問稅負率怎么算,可以用數(shù)據(jù)舉例說明一下嗎謝謝配合
老師,請問一下,一個商品如何定零售價?可以舉例說明一下嗎?需要看些什么數(shù)據(jù)?
通過多次交易分步實現(xiàn)企業(yè)合并???請問這句話是什么意思嗎老師?請老師可以用通俗易懂的話解釋嗎,?或者可以ABCDE公司和占股比例是多少來舉例說明一下嗎?謝謝
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務招待費銷售費用:0.00,業(yè)務招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比如我有2000萬含稅13%收入,只有1200萬是13%.的,800萬是1.03%
你以上所舉例13.5萬元是稅額,不是發(fā)票的票面金額吧
可以的,你這樣理解的
已知我有2000萬含稅13%收入,貨款也是同步2000萬,但只有1200萬是13%.的,800萬是1.03%,我想稅負率控制在2*5-3之間怎么還要開回來多少13%進項發(fā)票才夠呢
那這個我就沒有研究過了