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老師,你好,上月已申報抵扣的材料發(fā)票,本月收到國稅通知,此發(fā)票取得異常增值稅扣稅憑證。請問是否要作進項稅額轉(zhuǎn)出??如何操作?

2023-07-13 11:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-13 11:16

借:原材料 貸:應交稅費增值稅進項稅轉(zhuǎn)出

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快賬用戶3535 追問 2023-07-13 11:34

老師,我申報增值稅申報表時,需要轉(zhuǎn)出嗎?怎樣操作?

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齊紅老師 解答 2023-07-13 11:36

在附表2填報進項稅轉(zhuǎn)出對應的項目

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借:原材料 貸:應交稅費增值稅進項稅轉(zhuǎn)出
2023-07-13
您好,是正式業(yè)務嗎?原材料是否已領用記錄成本原材料是否已領用記錄成本,應該是借以前年度損益調(diào)整貸應交稅費應交增值稅進項稅轉(zhuǎn)出
2022-04-13
您好,電子稅務局提醒你的嗎,是的,是有風險的
2021-03-03
你好,根據(jù)你的描述,不需要做進項稅額轉(zhuǎn)出啊,應納增值稅稅額為0
2022-10-05
就進項轉(zhuǎn)出就是了哈,還有就是所得稅重新匯算就是了。業(yè)務是真實的,不用調(diào)賬
2022-02-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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