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老師請問這個暫估入庫這個庫存是負數怎么辦???因為原材料的采購單還有加工費發票這些都沒有,但是又銷售出去了,然后 暫估一下成本,這個怎么處理啊

2023-07-12 17:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-07-12 17:24

你好; 你是不是入庫少做了。 出庫多出了。導致了差異? ?

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快賬用戶1197 追問 2023-07-12 17:41

還沒有入庫,因為是法人支付的這些材料款,這些她還沒有整理給我,但是又銷售了一件商品,那我要暫估的話材料是不是也要暫估???

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齊紅老師 解答 2023-07-12 17:43

你好;補入庫暫估哦; 你不然銷售了 會 負數的??

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你好; 你是不是入庫少做了。 出庫多出了。導致了差異? ?
2023-07-12
月底剩余的庫存還是結轉的,成本結轉的成本必須包含這個暫估的。
2021-03-28
你好,對應紅沖結轉的成本,暫估的入庫在發票收到時已經紅沖過,所以不必重復紅沖。
2023-01-07
借庫存商品貸應付賬款做這個入庫,然后發票到了你再調整你的成本就可以。
2022-07-19
1.暫估要根供應商的送貨單上的數量和單價暫估。 2.在收到發票的當月才沖暫估,沒收到發票就不沖
2022-07-19
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