你好 可以先暫估入庫的
老師,我想問下我們公司的產(chǎn)品銷售出去了發(fā)票開了,但是進項發(fā)票還沒有進來,現(xiàn)在到了月末,外賬那邊需要我們給和個暫估價入庫,請問這個暫估價怎么估算合適
老師,我們是鋼材銷售公司,我們這個月進項差不多夠了,但是庫存有負數(shù)還怎么處理,因為還有些專票還沒有開回來,是先暫估嗎?
老師,就是我們公司這個月做的項目,就是我們先開票出去了,但是成本票沒進來,我們就先暫估成本,但是我們不確定進賬票來的時候是多少,那如果暫估多了或者少了,到時候帳務(wù)上怎么處理?
老師,我們公司購進了貨物,貨到了,發(fā)票一直沒開過來,那中間我們也銷售了,開了發(fā)票了,的確認收入吧!那我怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢!因為沒有庫存商品,要是要暫估入庫,分錄借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款-暫估款嗎?那我次月收到發(fā)票,怎么沖暫估呢!做相反分錄嗎,還是做一樣的分錄是紅字負數(shù)呢!我們是小規(guī)模納稅人,是商貿(mào)公司,庫存商品種類多。如果收到貨,收不到發(fā)票,具體怎么做賬呢!還有怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本!
老師請問這個暫估入庫這個庫存是負數(shù)怎么辦啊?因為原材料的采購單還有加工費發(fā)票這些都沒有,但是又銷售出去了,然后 暫估一下成本,這個怎么處理啊
老師,我想問問應(yīng)該職工薪酬,本年增加,本年減少,年末余額,都代表什么意思呢
老師,審計報告不備案就不合規(guī)嗎
請問一般納稅人光伏安裝賣電缺成本票能用材料款的專票做成本嗎
收到的勞務(wù)維修費的發(fā)票,計入管理費用什么明細科目好
公司車輛一次做了費用,現(xiàn)在出賣該車輛,如何做賬
請問收到這個信息是什么意思,需要從哪里查看?
酒精和垃圾袋入周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品,還是管理費用啊,二級明細寫什么
老師,開回來的進項專票是13個點的貨物銷售類 開出去的銷項是6個點的勞務(wù)類專票, 那這開回來的這13點的進項專票可以進行抵扣銷項嘛
老師總賬會計都是干啥工作內(nèi)容啊
老師同一供貨商如果只掛一個往來,用預(yù)付好還是應(yīng)付好
進項多余銷項,但就是庫存還是有負數(shù)。開回來的票有些沒有負數(shù)庫存的貨品,那還是得暫估是嗎?增值稅就不用交了吧,暫估是暫估負數(shù)的貨品嗎?
你好 直接暫估就可以 你入庫安你的入庫單做 不管有沒有發(fā)票
直接只做一個暫估就可以是嗎
不管庫存某一個負數(shù)產(chǎn)品是嗎
你好 你出現(xiàn)負數(shù)的庫存暫估
哦哦我懂了,就是把有負數(shù)的產(chǎn)品做暫估
你好 是的 是的 是這么做的
太感謝了。老師,謝謝
不用客氣的 工作愉快