你好!需要申報的了
老師 我單位是個體工商戶 個人經營所得和增值稅都在 電子稅務局里面申報 我不知道我們單位這屬于什么類型的,增值稅還是季度不超30萬免征,稅務局說季度核定的是9萬元,那么經營所得該怎么申報呢
老師,核定征收的個體戶,在電子稅務局上需要申報哪些稅?如果我三季度沒有開票,還需要0申報嗎?
老師,我有個體工商戶是核定征收,一個季度定了6萬,征收率是5%,實際上沒有普票收入,開了20萬的專票,這個季度報稅都需要報那些稅,稅款怎么計算?
老師:我們老板有三個個體戶都是申請的核定征收,平時開票都是開的普票,并且季度在30萬之內,不用交增值稅,那么季度還需要在電子稅務局報稅嗎?
老師好,請問定期定額個體戶,核定額度為一個季度18萬。電子稅務局已自動申報。但2季度實際開票金額25萬,都是普票,請問需要更正申報嗎?還是可以享受季度不超過30萬免征?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎