您好, 沒(méi)有,需要0申報(bào)的
老師好,按次申報(bào)的印花稅如果沒(méi)有發(fā)生就不用零申報(bào)吧
我公司按次核定的印花稅,如果我本月沒(méi)有印花稅,是需要零申報(bào)還是就不用申報(bào)?
現(xiàn)在印花稅是季度報(bào)表,但我印花稅是次報(bào),我沒(méi)有收入合同就不用報(bào)了吧,0申報(bào)也不用吧
老師:印花稅是可以按次申報(bào)吧?就是說(shuō)沒(méi)有需要申報(bào)的不用每個(gè)月或者每個(gè)季度零申報(bào)吧?
老師,印花稅按次申報(bào)的,如果本季度沒(méi)有印花稅可以不申報(bào)是吧?不用零申報(bào)吧?
郭老師,個(gè)稅給員工申報(bào)了,但是每次發(fā)工資都沒(méi)有扣員工的,也不會(huì)收了,這個(gè)怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn),工商年報(bào)的社保哪里,因?yàn)閱挝粵](méi)有錢(qián),導(dǎo)致 2024 年的社保在 2 月份就沒(méi)有繳納了,那我 2-12 月份數(shù)據(jù)是不是要填寫(xiě)在欠繳哪里?如果填了欠繳,工商局多大會(huì)不會(huì)查啊?
公司簽署了一份軟件維護(hù)協(xié)議,開(kāi)發(fā)票項(xiàng)目名稱:現(xiàn)代服務(wù)*軟件維護(hù)服務(wù)費(fèi),還是直接寫(xiě)軟件維護(hù)服務(wù)費(fèi)
個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得納稅申報(bào)表b表。忘了申報(bào)了,現(xiàn)在年報(bào)和工商都申報(bào)好了,這個(gè)報(bào)表還需要申報(bào)嗎,在哪里補(bǔ)交申報(bào),扣繳端為什么沒(méi)有經(jīng)營(yíng)所得入口
請(qǐng)問(wèn)保險(xiǎn)公司的賠償怎么入賬,
老師,我問(wèn)一下2023年12月份我有個(gè)一次性扣除的固定資產(chǎn),季度也填過(guò)加速折舊報(bào)表,匯算清繳報(bào)表時(shí)也調(diào)整過(guò),納稅調(diào)整 A105000報(bào)表上調(diào)減金額那里也有體現(xiàn),而且我2023年12月份已把這個(gè)固定資產(chǎn)一次性在折舊里一次性提完了,現(xiàn)在我2024匯算清繳報(bào)表里需要怎么做嗎?
老師,我想問(wèn)一下,就是我司開(kāi)票是在總公司那邊開(kāi)的發(fā)票,來(lái)款也是那邊,但是那邊給我們的時(shí)候,要含稅的金額里面扣13%的稅,但是我們采購(gòu)別人的產(chǎn)品,也就是相當(dāng)于對(duì)方走我們的戶,到時(shí)候給對(duì)方貨款的時(shí)候,我們是不含稅的金額里面抽15%的返點(diǎn),這樣總公司那邊扣我們含稅金額的13%,我們合適嗎?那樣會(huì)不會(huì)我們就沒(méi)有什么利潤(rùn)了
老師 上學(xué)已報(bào)完稅 次月紅沖上月無(wú)票收入后 開(kāi)具發(fā)票收到款 再次做確認(rèn)收入 到報(bào)稅填申報(bào)表紅沖的這個(gè)怎么填寫(xiě)?
老師,之前牛肉進(jìn)項(xiàng)有免稅的,有9%,開(kāi)出也有免稅和9%,現(xiàn)在稅務(wù)要求我們只能二選一,選了免稅的就要把9%之前抵扣進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出是按之前抵扣的時(shí)間轉(zhuǎn)出是不是會(huì)產(chǎn)生滯納金,按現(xiàn)在的時(shí)間轉(zhuǎn)出是不是沒(méi)有滯納金
老師,4S店廠家返利,給開(kāi)的紅字發(fā)票,怎么做分錄,有4S店經(jīng)驗(yàn)老師回答,謝謝
不對(duì)吧,沒(méi)有地方保存啊,必須有數(shù)據(jù)才能保存
申報(bào)印花稅的旁邊有個(gè)0申報(bào),直接點(diǎn)下就可以