?季度銷售額不超過(guò)30萬(wàn)可以免稅的????
老師,小規(guī)模納稅人,季度銷售不超過(guò)30萬(wàn),免增值稅,填這張表的17欄,18欄,本期免稅額按銷售額的1%還是3%計(jì)算?
小規(guī)模納稅人,平時(shí)做賬按1%價(jià)稅分離的,季度沒(méi)超過(guò)30萬(wàn),填增值稅報(bào)表10欄銷售額,是填按1%算的銷售額,還是填3%算的銷售額,
小規(guī)模納稅人季度銷售額超過(guò)30萬(wàn),那是全額減按1%征收增值稅,還是說(shuō)30萬(wàn)免稅,超過(guò)部分按1%征收?上海的
小規(guī)模納稅人,做賬按1%做的,那么季度超過(guò)30萬(wàn),增值稅稅申報(bào)表銷售3欄數(shù)據(jù),我是填1%銷售額,還是3%得銷售額
小規(guī)模納稅人享受1%的稅率,如果說(shuō)季度銷售額不超過(guò)30萬(wàn),那么增值稅按3%計(jì)算還是1%計(jì)算?
這個(gè)消費(fèi)稅征收管理的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間,這里的銷售和自產(chǎn)自用,還有進(jìn)口這 3 個(gè)老師說(shuō)同增值稅一樣,我在增值稅里沒(méi)看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過(guò)了,所以不交對(duì)嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% ???他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人???
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過(guò)節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問(wèn)題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
是免稅,但是要把增值稅轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入的呀,這部分按什么稅率計(jì)提
同學(xué)您好,那就是是1%的????
但電子稅務(wù)局跳出來(lái)的是3%的,超過(guò)30萬(wàn)的,電子稅務(wù)局是1%的,所以不確定這塊具體多少
各地系統(tǒng)設(shè)置的情況不完全相同,可與主管人員員確認(rèn)。
您的意思是系統(tǒng)設(shè)置成3%,但我還是可以按1%來(lái)計(jì)提?
是的沒(méi)錯(cuò), 是這樣的
那地方稅局也不會(huì)為我一家企業(yè)調(diào)整設(shè)置,那電子稅務(wù)局的數(shù)據(jù)與賬面的差異如何處理?
同學(xué)您好,這個(gè)沒(méi)有要求必須一致,會(huì)計(jì)與稅務(wù)是兩套系統(tǒng)????
那報(bào)表中的營(yíng)業(yè)外收入數(shù)據(jù)怎么平呢
您之前的會(huì)計(jì)分錄是怎么做的?
借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 增值稅 借:增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入
那有什么差額沒(méi)有平?
增值稅和營(yíng)業(yè)外收入這兩個(gè)科目的數(shù)據(jù)跟財(cái)務(wù)報(bào)表不一致呢
同學(xué)您好,要查明原因才能按原因進(jìn)行處理的
原因不就是咱們計(jì)提的稅率問(wèn)題嗎?稅務(wù)系統(tǒng)里是3%,財(cái)務(wù)系統(tǒng)是1%
會(huì)計(jì)是按照實(shí)質(zhì)1%處理,不應(yīng)該按照3%
那這2%的差異會(huì)影響到那兩個(gè)科目的,會(huì)導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)表與申報(bào)表不一致呢,應(yīng)該怎么解決呢
會(huì)計(jì)遵循實(shí)質(zhì)不是按形式,申報(bào)表算3%和2%填,沒(méi)有差異