第二季度申報企業所得稅的時候不需要繳稅
請問老師,第一季度虧損,第二季度盈利,那么第二季度申報企業所得稅時需要繳納稅費嗎?
2022年報虧損40萬 2023第一季度企業所得稅虧損6.8萬 第二季度 盈利20萬 那么第二季度所得稅申報時是否需要繳納企業所得稅 還是可以用以前年度的虧損彌補 是不是第二季度所得稅申報的時候不用交
我公司是一般納稅人,第一季度虧損,第二季度盈利,但是總體本年累計是虧損的,那么申報第二季度企業稅預繳納稅申報表時用交企業所得稅嗎?
老師,我們是小規模納稅人,第二季度盈利20000塊錢,但是總體是虧損40000塊錢,第二季度申報企業所得稅的時候要繳稅嗎?
請問老師,小規模季度申報,第一季度盈利10萬,繳納企業所得稅5000,第二季度虧損12萬,第三季度盈利5萬,那第三季度應交企業所得稅金額是1500元嗎?
請教一下,非常感謝!應付職工薪酬,在確認前都已經發放過了,還需要繼續確認應付職工薪酬嗎嗎?而且一般工資都是按月計提的,這里是幾個月累計在一起一下子計提確認,這樣可行的嗎?
老師,那選擇差額征收,但開進來的發票對應不到相應的項目怎么辦,可以混淆扣除嗎
老師,合伙人在公司申報社保公積金,工資0申報還是報離職,離職對退休有沒有影響
老師好!請教:使用財務軟件,建立往來明細二級科目,是不是應該在一級科目下面設置二級往來單位明細呢?軟件里面還有個往來賬明細,這個能當作二級科目嗎
500以下無票支出,有收據,需要納稅調增嗎
感覺差額納稅可以扣除分包款和材料成本票等,和抵扣進項差不多啊
老師,都選擇了簡易計稅,取得固定資產的專票還怎么抵扣啊,沒有一般計稅的項目啊
王老師為什么我開了一張紅字發票我看不到,但是之前開的就看的到,什么原因
老師那如果選擇差額征收,是不是要求對方給我們開普票就可以了,就沒有必要專票了
請郭老師回答一下我的問題,其他人不要接,接了也請退回