同學(xué),你好 不需要的
請(qǐng)問老師,第一季度虧損,第二季度盈利,那么第二季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)需要繳納稅費(fèi)嗎?
新辦的企業(yè)第一季度是盈利繳納企業(yè)所得稅,第二季度是虧損,第三個(gè)季度也是虧損,第四個(gè)季度也是虧損,那第二年匯繳清算繳納企業(yè)所得稅可以退?
2022年報(bào)虧損40萬 2023第一季度企業(yè)所得稅虧損6.8萬 第二季度 盈利20萬 那么第二季度所得稅申報(bào)時(shí)是否需要繳納企業(yè)所得稅 還是可以用以前年度的虧損彌補(bǔ)
2022年報(bào)虧損40萬 2023第一季度企業(yè)所得稅虧損6.8萬 第二季度 盈利20萬 那么第二季度所得稅申報(bào)時(shí)是否需要繳納企業(yè)所得稅 還是可以用以前年度的虧損彌補(bǔ) 是不是第二季度所得稅申報(bào)的時(shí)候不用交
我公司是一般納稅人,第一季度虧損,第二季度盈利,但是總體本年累計(jì)是虧損的,那么申報(bào)第二季度企業(yè)稅預(yù)繳納稅申報(bào)表時(shí)用交企業(yè)所得稅嗎?
這里的單位成本是單價(jià)的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務(wù)器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬購入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個(gè)有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個(gè)提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對(duì)方正常給我們開發(fā)票九萬,實(shí)際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡(jiǎn)易計(jì)稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因?yàn)椴铑~開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價(jià)就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價(jià)值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價(jià)值?請(qǐng)教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對(duì)方來給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi),這個(gè)怎么做賬
那里面的營(yíng)業(yè)收入,營(yíng)業(yè)成本,和利潤(rùn)總額填寫的都是本年累計(jì)的數(shù)對(duì)吧?
同學(xué),你好 本年累計(jì)一欄,寫本年累計(jì)數(shù)
企業(yè)所得稅申報(bào)表只有本年累計(jì)一欄?。?
同學(xué),你好 你截圖給我看一下
老師:申報(bào)第二季度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),我想問一下電子稅務(wù)局中利潤(rùn)表中的本月金額填寫的是不是就是4月5月和6月合計(jì)的金額?
同學(xué),你好 本月數(shù)就是4-6月的
我公司今年企業(yè)所得稅5月匯算清繳時(shí)補(bǔ)交的企業(yè)所得稅200元,最終這200元體現(xiàn)到利潤(rùn)表中的哪里?
同學(xué),你好 不體現(xiàn)在利潤(rùn)表中
我公司是用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,那這200元的分錄具體怎么寫??!
同學(xué),你好 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:未分配利潤(rùn)
我補(bǔ)交的啊,您是不是寫反了?
同學(xué),你好 補(bǔ)繳 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款 借:未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)
我能不能提現(xiàn)到利潤(rùn)表中的所得稅費(fèi)用里,因?yàn)榻痤~比較?。?
同學(xué),你好 最好不要