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小規(guī)模企業(yè)開具了勞務(wù)派遣發(fā)票百分之五,差額征稅。申報(bào)增值稅的時(shí)候是按照差額繳納增值稅還是按照扣除差額扣除之前的收入繳納,申報(bào)表如何申報(bào)

2023-07-10 12:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-10 12:15

你好; 按照差額來(lái)報(bào)增值稅的;? ? 比如收到100 ; 支付80 ; 差額20來(lái)報(bào)增值稅的??

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快賬用戶3086 追問 2023-07-10 13:01

增值稅申報(bào)表如何申報(bào),因?yàn)閳?bào)表帶出來(lái)的是全額沒有扣除差額那一部分

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齊紅老師 解答 2023-07-10 13:03

你好;?? 1、在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人使用)附列資料》中根據(jù)應(yīng)稅行為(5%征收率)扣除額計(jì)算欄填寫本期發(fā)生額、本期扣除額; 2、《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》中一計(jì)稅依據(jù)一欄中,分別對(duì)應(yīng)5%征收率欄中安裝計(jì)算得到的不含稅銷售額填寫應(yīng)征增值稅不含稅銷售額及合計(jì)數(shù);在二稅款繳納欄,將本期應(yīng)納稅額填寫。

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你好; 按照差額來(lái)報(bào)增值稅的;? ? 比如收到100 ; 支付80 ; 差額20來(lái)報(bào)增值稅的??
2023-07-10
同學(xué)你好 這個(gè)是按照差額的
2021-01-12
同學(xué)你好 按稅率申報(bào)就可以了 是全額的
2023-07-07
同學(xué)您好,同學(xué)您好,差額征稅填申報(bào)表: 1.將差額扣除項(xiàng)目填入增值稅納稅申報(bào)表附列資料; 2、將本期銷售情況填入增值稅納稅申報(bào)表附列資料; 3、按照5%征收率簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅,則取得的增值稅專用發(fā)票不用填入增值稅納稅申報(bào)表中; 4、將差額扣除前的不含稅銷售額填入增值稅納稅申報(bào)表。
2024-01-12
同學(xué),對(duì)應(yīng)征收率的方框填寫收入,1個(gè)點(diǎn)的減征額那塊填寫
2021-10-10
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