季度銷售不超過30萬,開的普票,能享受免增值稅
請問小規模增值稅開專票,附加稅什么政策?享受減免還是減半?
什么樣的小規模企業不享受增值稅減免政策
請問小規模,增值稅,附加稅,享受政策,減免,應該怎樣做賬呢?
老師小規模,房屋租賃,百分之5,享不享受小規模季度不超30萬,減免增值稅的優惠政策?
總公司是小規模公司享受了小規模企業所得稅優惠政策,請問分公司也是小規模公司還有享受了小規模企業所得稅優惠減免政策嗎?就是分公司能不能享受所得稅減免后按5%收取的優惠。
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
普票超過30萬,專票沒超過,都按幾個點
我理解成轉普票累計都按1個點
是的,普票累計都按1個點
可稅局通知讓改報表補稅,說普票按1個點交,專票需要按3個點交,我都迷糊了
專票按發票上的稅額交
開的是1個點,但讓申報改成3個點
開的1%,按1%申報即可。
不能按3%
上周五都通知讓更改申報
這種要求沒有道理,更改也會導致專票收入與稅額不一